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計提并繳多了增值稅,該如何處理

2022-08-10 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-10 19:28

你好,計提并繳多了增值稅 沖銷多計提,沖銷多繳納的分錄就是了?

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快賬用戶6823 追問 2022-08-10 19:32

計提的紅沖,實(shí)際銀行支付這一步如何做分錄

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齊紅老師 解答 2022-08-10 19:32

你好,是一般納稅人單位吧?

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快賬用戶6823 追問 2022-08-10 19:35

是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-08-10 19:36

你好 沖銷多計提(分錄的金額是負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 沖銷多繳納(分錄的金額是負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款

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你好,計提并繳多了增值稅 沖銷多計提,沖銷多繳納的分錄就是了?
2022-08-10
你好,交納以前期間未交增值稅的賬務(wù)處理。企業(yè)交納以前期間未交的增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目,貸記“銀行存款”科目。
2020-12-01
你好,借:應(yīng)交稅費(fèi) 0.03 貸:主營業(yè)務(wù)收入 0.03
2020-09-15
你好,可以計入營業(yè)外支出
2021-02-21
同學(xué)你好 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)交增值稅或者已交增值稅
2024-05-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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