你好!外賬還是內(nèi)賬?發(fā)票怎么開的?
充值贈(zèng)送的金額,怎么做賬務(wù)處理
會(huì)員充值有贈(zèng)送的是如下處理 1、會(huì)員卡充值時(shí), 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 銷售費(fèi)用/財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:預(yù)收賬款(充值部分+贈(zèng)送部分) 2、會(huì)員在刷卡銷費(fèi)時(shí) 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 還是把贈(zèng)送的作為商業(yè)折扣處理?
老師,培訓(xùn)學(xué)校教職工充飯卡有贈(zèng)送的值,這個(gè)贈(zèng)送的賬務(wù)怎么處理?
充值贈(zèng)送的賬務(wù)怎么處理?還有怎么計(jì)算折扣率?
酒店充值1000贈(zèng)送100這個(gè)賬務(wù)怎么處理
一般借款的利息資本化利率怎么算?
老師,開發(fā)商取得土地使用權(quán),也要交契稅嗎
稅務(wù)系統(tǒng)上的23年二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入少報(bào)了99元,稅務(wù)局讓我們調(diào)整。我根據(jù)新的數(shù)值在稅務(wù)系統(tǒng)上把23年二三四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表利潤(rùn)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都加了99,然后又根據(jù)這個(gè)數(shù)值調(diào)整了23年度企業(yè)所得稅年度報(bào)表,現(xiàn)在稅務(wù)局又通知說23年度企業(yè)所得稅年度資產(chǎn)總額平均值和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)平均值不一致,需要修改。我是應(yīng)該改哪里
財(cái)務(wù)bp需要涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗,肥料,人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,種植完成交給政府,怎么開票,稅收編碼是什么
老師好,把購買的水稻種在地里了,后期供客戶展示或者銷售怎么入賬。
以前年度損益調(diào)整,是在資產(chǎn)負(fù)債表里面一直掛著嗎?還是會(huì)最終轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里面去?這個(gè)科目不會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表里面出現(xiàn)
房地產(chǎn)預(yù)繳不是應(yīng)該收到預(yù)收款的當(dāng)月就要申報(bào)預(yù)繳嗎?這個(gè)c選項(xiàng)為什么錯(cuò)了?答案說應(yīng)該次月預(yù)繳
老師實(shí)操3月的手工賬我覺得我做錯(cuò)了,又不知道哪里錯(cuò)了 可以上傳一下3月的手工賬嗎
農(nóng)業(yè)公司為政府種植農(nóng)作物(西番蓮),苗、肥料、人工,都由農(nóng)業(yè)公司提供,怎么開發(fā)票,稅收編碼是什么,
內(nèi)帳,發(fā)票不需要開具
你好,借銀行存款 銷售費(fèi)用 貸預(yù)收賬款
那怎么計(jì)算折扣率
還有就是消費(fèi)的時(shí)候怎么處理賬務(wù)
你好,因?yàn)轭A(yù)存已經(jīng)做了銷售費(fèi)用,實(shí)際消費(fèi)時(shí)按全額確認(rèn)收入就可以,贈(zèng)送的金額除以總金額就是折扣率
比如充值2000送700,折扣率是700除以2700嗎?
你好!是的,時(shí)這樣理解的
那我們的實(shí)際收入是多少
你好,你的實(shí)際收入是2700元,因?yàn)?00你已經(jīng)記錄你的銷售費(fèi)用了
我說的是消費(fèi)的199元里面有多少是我們的實(shí)際收入
您好,如果前期贈(zèng)送你直接記入銷售費(fèi)用的話,在實(shí)際消費(fèi)時(shí)這199都是你們的收入
這2700里面不是有我們贈(zèng)送的金額嗎。我想知道我們實(shí)際的收入
你好,你贈(zèng)送的金額700不是一次性金費(fèi)用了嗎?或者是你用700÷2700×199,這是你的贈(zèng)送金額