您好 請問您科目余額表是平的嗎
老師我在填期初數(shù),試算平衡差異1110.31我知道是損益類科目問題,不知道怎么填
根據(jù)科目余額表錄入初始數(shù)據(jù),科目余額表為借方,初始數(shù)據(jù)軟件為貸方,錄入時我填了負(fù)值,結(jié)果試算平衡了,可利潤總額不一致,請教老師為什么會這樣
老師,這個科目初始數(shù)據(jù)填入,試算不平衡,原因不知出在哪里了
中途建賬 期初只有銀行存款一個科目有數(shù)據(jù) 其他都沒數(shù)據(jù) 不知道 這個要怎么填數(shù)據(jù)能讓期初試算平衡呢
老師,這個月準(zhǔn)備建一個金蝶賬套記內(nèi)賬,科目初始數(shù)據(jù)是平衡的,怎么還不能結(jié)束初始化,它上面顯示余額表試算不平衡
老師好,結(jié)轉(zhuǎn)成本用什么方法在電子稅務(wù)局哪里看
請問老師,房產(chǎn)共有人將房產(chǎn)過戶給另一人,需要交哪些稅費?無償過戶和有償過戶有區(qū)別嗎?
保證人的先訴抗辯權(quán)什么意思,舉例子說明下,謝謝
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預(yù)收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當(dāng)于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認(rèn)收入什么時候確認(rèn)進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負(fù)債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
代賬公司給我一張紙質(zhì)的,應(yīng)該是平的給我的
那可以把您紙質(zhì)的截圖我看看嗎
老師,我把公司名字隱藏了一下,請理解哈,給的就是這個表
科目余額表是平的啊 應(yīng)該是您錄入的時候哪里有問題
現(xiàn)在不知我哪里輸錯了,科目余額方向也是看好了輸入的
那可以把您錄入好了的 截圖我看看嗎
老師,我錄入的所有數(shù)據(jù)都在這里,請您看一下,麻煩了
其他應(yīng)付款科目只有貸方發(fā)生額 沒有借方發(fā)生額啊 您錄入的時候有
老師,剛把其他應(yīng)付款借方刪掉了,目前還不平衡,不知是哪里還有問題
檢查了半天 您管理費用科目貸方發(fā)生額不對啊
老師,好了,現(xiàn)在平衡了謝謝,大晚上麻煩您了
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
老師放心一定好評,這么晚了麻煩您真的不好意思,感謝感謝!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問