您好 請問您科目余額表是平的嗎
老師我在填期初數(shù),試算平衡差異1110.31我知道是損益類科目問題,不知道怎么填
根據(jù)科目余額表錄入初始數(shù)據(jù),科目余額表為借方,初始數(shù)據(jù)軟件為貸方,錄入時我填了負(fù)值,結(jié)果試算平衡了,可利潤總額不一致,請教老師為什么會這樣
老師,這個科目初始數(shù)據(jù)填入,試算不平衡,原因不知出在哪里了
中途建賬 期初只有銀行存款一個科目有數(shù)據(jù) 其他都沒數(shù)據(jù) 不知道 這個要怎么填數(shù)據(jù)能讓期初試算平衡呢
老師,這個月準(zhǔn)備建一個金蝶賬套記內(nèi)賬,科目初始數(shù)據(jù)是平衡的,怎么還不能結(jié)束初始化,它上面顯示余額表試算不平衡
海關(guān)備案是以注冊地為準(zhǔn)嗎?公司注冊地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會難度相差多大
財管的3此???,這個題目是不是少了一個年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費基數(shù)最低是多少
代賬公司給我一張紙質(zhì)的,應(yīng)該是平的給我的
那可以把您紙質(zhì)的截圖我看看嗎
老師,我把公司名字隱藏了一下,請理解哈,給的就是這個表
科目余額表是平的啊 應(yīng)該是您錄入的時候哪里有問題
現(xiàn)在不知我哪里輸錯了,科目余額方向也是看好了輸入的
那可以把您錄入好了的 截圖我看看嗎
老師,我錄入的所有數(shù)據(jù)都在這里,請您看一下,麻煩了
其他應(yīng)付款科目只有貸方發(fā)生額 沒有借方發(fā)生額啊 您錄入的時候有
老師,剛把其他應(yīng)付款借方刪掉了,目前還不平衡,不知是哪里還有問題
檢查了半天 您管理費用科目貸方發(fā)生額不對啊
老師,好了,現(xiàn)在平衡了謝謝,大晚上麻煩您了
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
老師放心一定好評,這么晚了麻煩您真的不好意思,感謝感謝!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問