借銀行存款或者是應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費、應交增值稅, 借稅金及附加貸應交稅費
房地產行業(yè),6月份收到預售款,6.30號開了不征稅發(fā)票,其中一筆應該是27萬,開成了55萬。7月份開了負數(shù)發(fā)票55萬,已交過稅款,現(xiàn)在8月份做賬,7月份負數(shù)發(fā)票怎么做賬,分錄是什么,另外已交稅款怎么處理,
老師您好,請問某小規(guī)模納稅人在稅務機關代開發(fā)票時4月開了兩張同樣的發(fā)票,其中一張已領票,兩張票6月均已交稅,未領的那張發(fā)票,在7月時作廢,我應該怎么做分錄入賬呢?
老師,小規(guī)模企業(yè)6月開了專票,稅費在6月時應該填寫什么分錄,7月公戶上稅費已經扣除了,在7月賬目中分錄又該怎么寫?
老師 我們小規(guī)模,4月份有稅控服務費299元,然后7月份報稅的時候抵扣了169.15元增值稅,那抵扣的分錄要做在6月份賬,還是7月份賬?另外 分錄是 借 應交稅費~應交增值稅 169.15 貸 管理費用 負數(shù)169.15 對么
老師,公司一般納稅人,,公司6月份收款3840,沒開發(fā)票,當月做了無票收入。7月份開了普票6月那張發(fā)票,開票金額是3360,退費480元。請問分錄應該怎么寫?
老師你好,可以解釋一下畫起來的這句話什么意思嗎,沒太懂,
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權股份,取得對乙公司的有重大影響,當日,乙公司可辨認凈資產賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外,其他可辨認資產和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關聯(lián)方關系。編制取的長投時的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個稅用在這個公司報嗎
小規(guī)模納稅人是服務型企業(yè),稅種核定里有服務類的項目,但不是生活服務,開具了生活服務類的發(fā)票,但未進行稅務核定,并申報和繳納了增值稅,這應該怎么辦,稅務核定能補辦嘛
老師好,我們有一個推廣服務。為了這個推廣服務而發(fā)生的,咖啡費用,餐費,水果費和展會的鮮花費,這些費用都直接計成本嗎?餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎?
個體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報的,現(xiàn)因為這季度有開了專票,讓重新更正。現(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應納稅金呢?
董孝彬老師:報喜!我今天錄5月的憑證跟審核憑證,出報表,出準備報稅的資料。然后把5月的憑證,報表,報稅資料都全部打印了出來。一氣呵成!耗時2小時。從一開始老是卡頓,不斷的提問。到今天,自己錄憑證,審核憑證,復核憑證都是自己來。全程沒有問過任何人。把錯了幾筆分錄標記了下來,自己復復盤。以下是我做的資料,我發(fā)現(xiàn)這個方法好好,適合我,這樣子我就知道每個月做完賬,出報表后,怎樣報稅了。資料清晰明了。不會像以前老是會有遺漏。太好了!
老師,你好。請問公司清稅注銷轉入營業(yè)外收入的其他應付款需要交增值稅嗎?謝謝
怎么下載表格軟件,表格公式
老師,制造業(yè)每個月繳納社保,我計提時,是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
借應交稅費、應交增值稅、 應交稅費附加稅 貸、銀行存款