你好,同學(xué)。 負(fù)數(shù)發(fā)票,直接作為負(fù)數(shù)分錄處理,交的稅,在應(yīng)交稅費(fèi)借方做為以后抵扣的處理。
房地產(chǎn)行業(yè),6月份收到預(yù)售款,6.30號(hào)開了不征稅發(fā)票,其中一筆應(yīng)該是27萬,開成了55萬。7月份開了負(fù)數(shù)發(fā)票55萬,已交過稅款,現(xiàn)在8月份做賬,7月份負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬,分錄是什么,另外已交稅款怎么處理,
老師您好,我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司。售樓部裝修時(shí)4月份預(yù)付工程款10萬,5月份付款20萬元。(裝修好)都是付給個(gè)人。合同價(jià):38萬萬已付30萬,還未付8萬(張三) 4月份會(huì)計(jì)分錄 借:長期待攤費(fèi)用10萬 貸:預(yù)付賬款—張三10萬 借:預(yù)付賬款—張三10萬 貸:銀行存款—農(nóng)行10萬 那我5月份會(huì)計(jì)分錄怎么做? 6月份收回10萬發(fā)票我該怎么做賬呀? 9月份收回了28萬的發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄?
民間非營利組織項(xiàng)目7月份開始,我們7月份產(chǎn)生一部分費(fèi)用,8月份開的發(fā)票,9月份才收到錢,那我在7月支付的時(shí)候預(yù)提收入,借應(yīng)收帳款,然后貸提供服務(wù)收入金額填8月實(shí)際的開票金額嗎,9月份收到部分款項(xiàng),然后我在9月借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù), 貸提供服務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 7月份的時(shí)候我就可以做借業(yè)務(wù)活動(dòng)成本-提供服務(wù)成本-什么項(xiàng)目-招標(biāo)代理費(fèi)然后貸銀行存款這樣,那收入是限定性凈資產(chǎn),我可以在7月份資產(chǎn)重分類嗎
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個(gè)寵物放到哪個(gè)稅收類目下,請教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個(gè)月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個(gè)人去社保局申請工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個(gè)人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個(gè)人和公司各出50%培訓(xùn)費(fèi),請問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實(shí)質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個(gè)名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個(gè)客戶開的發(fā)票 名稱錯(cuò)了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會(huì)預(yù)警嗎