你好,5月的工資,個人所得稅是6.15日之前申報??
老師,6月7日發(fā)5月工資,接著申報個稅,申報的個稅是4月的還是5月的?
你好 6月發(fā)5月工資時 貸5月個稅 個稅什么時候報 是6月還是7月
你好 6月發(fā)5月的工資時 貸5月個稅 這個稅是6月申報繳費還是7月申報繳費
老師,比如5月工資,6月發(fā)放,那我可以在6月申報個稅嗎?還是必須7月申報個稅?如果6月可以申報個稅,那我可以在6月發(fā)放5月工資前就把個稅申報掉嗎?
請問一下,6月份的福利費7月申報個稅,但是5月份工資6月發(fā),7月申報,所以6月福利費應該和5月工資合并在7月申報,問題是工資月頭發(fā),福利費是在月尾,這樣導致于5月份工資表扣的個稅少了福利費的個稅,怎么辦啊
老師,我公司是出租市場攤位的,我公司交的水費,電費,供熱費,需要繳納印花稅嗎?
老師您好,公司為小規(guī)模納稅人,應交稅費應交增值稅貸方有點稅差額0.64元用什么科目把它沖平
老師,我科目余額表里面能清晰看到銀行存款賬戶里面是有錢的,為什么錄入憑證的時候,提示我這個銀行存款余額小于0啊,請問什么原因啊
老師好,以下業(yè)務,不知道怎么記賬核算,請教老師。 我公司跟美團合作業(yè)務,并從美團購買收銀設備,然后我們去聯(lián)系各大新開業(yè)的餐館、酒店,給新開業(yè)的餐館安裝調試收銀設備。后期也要對收銀設備進行維護。每個月并從餐館的營業(yè)額中分得一定比例錢作為維護費,這個維護費是美團給我們。給餐館安裝調試好收銀設備后,餐館老板把錢直接付給美團,美團再全額打入我公司公賬上(美團打款我公司公賬,備注是這樣寫的“代理商銷售款付款”)。這個業(yè)務流程是這樣的。 請問,1、我們收到的設備款后,發(fā)票應該開給誰? 3、每個月從營業(yè)額中分得的一定比例提成,發(fā)票開給誰?(這個錢是美團給我們的),我公司確認是什么收入
#提問#老師06月出售公司二手車一臺,開具的二手車發(fā)票,這個申報增值稅是怎么申報的
補繳印花稅會計分錄怎么寫,賬務處理怎么弄
補繳22年所得稅,會計分錄怎么寫
可修復產(chǎn)品和不可修復產(chǎn)品,都用廢品損失科目過度,最終結轉到生產(chǎn)成本,為什么可修復產(chǎn)品計入產(chǎn)品成本,不可修復產(chǎn)品不計入產(chǎn)品成本,從分錄上來看不可修復和可修復都損失最重都轉入生產(chǎn)成本,為啥不可修復產(chǎn)品不計入生產(chǎn)成本
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費計提的是10000,實際上是15000,因為我們一直沒有付款,對方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調整呢,
企業(yè)所得稅季度報表,營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額,怎么填寫。營業(yè)收入-營業(yè)成本,不可能得利潤總額呀,還有其他費用。
如果工資是20號以后發(fā) 就得先申報個稅 先記到借方余額 發(fā)工資的時候再貸個稅嗎
你好,個人所得稅計提的時候 借:應付職工薪酬—工資 貸:應交稅費—個人所得稅?
不是發(fā)工資的時候 有扣除嗎 會貸一個個稅
你好,沒有發(fā)放工資之前,就需要做一筆計提個人所得稅的分錄啊?
這不是發(fā)工資時才貸的個稅嗎
你好,這個老師是這樣做,但是并不代表一定需要這樣做啊? 沒有發(fā)放工資之前,就需要做一筆計提個人所得稅的分錄