你好,調(diào)整過來是什么意思?按照勞務(wù)報(bào)酬來嗎?

老師好,請(qǐng)問原來有部分福利費(fèi)直接走的管理費(fèi)用,沒有通過應(yīng)付職工薪酬過賬,現(xiàn)在要調(diào)整走下應(yīng)付職工薪酬,分錄是怎么做呢?
請(qǐng)問去年工資沒有計(jì)提直接發(fā)放的,做 借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)負(fù)數(shù)掛賬 現(xiàn)在把它調(diào)整過來, 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬 之后還需要做其他分錄嗎?
老師,之前交過來的賬在6月就把工資計(jì)提和支付了,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬無余額,現(xiàn)在我接過來之后拿到銀行流水單,發(fā)現(xiàn)6月工資在8月才支付,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整啊?
老師你好,我們單位用工現(xiàn)在有一批勞務(wù)派遣人員,他們的工資是通過應(yīng)付職工薪酬核算的,現(xiàn)在準(zhǔn)備把他們轉(zhuǎn)為勞務(wù)外包,請(qǐng)問轉(zhuǎn)為勞務(wù)外包后,我們支付給勞務(wù)公司的勞務(wù)外包員工的工資部分還通過應(yīng)付職工薪酬核算還是直接進(jìn)勞務(wù)費(fèi)?
請(qǐng)問一下勞務(wù)分包的工資之前是通過應(yīng)付職工薪酬科目來付的,現(xiàn)在要把民工的工資調(diào)整過來,該怎么調(diào)呢
老師,工資匯算清繳時(shí),全年多少錢是匯算清繳時(shí)不用補(bǔ)稅,全年超過多少需要補(bǔ)稅呢?
比如我11月報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了20000留底稅額50塊錢,我10月份該怎么做分錄
老師,差額作營(yíng)業(yè)外支出,這部分壞賬可以稅前扣除嗎,是否要出審計(jì)報(bào)告,是不是資料留存?zhèn)洳榫涂梢?/p>
老師,電商如果按發(fā)貨時(shí)點(diǎn)確認(rèn)收入,那退貨的退款的是不是就要匹配回原來的訂單去沖減收入?是不是月底就沒有發(fā)出商品了?全都是結(jié)轉(zhuǎn)成本?
企業(yè)跨區(qū)遷移后,需要重新簽訂三方協(xié)議嗎
你好 公司之前借款最長(zhǎng)多少時(shí)間
各位老師好 請(qǐng)問發(fā)票提額怎么會(huì)好通過一點(diǎn) 需要提200萬左右
樸老師,買的月餅打了公司名字作推廣費(fèi),進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?樸老師
25年3季度企業(yè)所得稅應(yīng)交241元,由于24年3季度多交了1元,抵稅后實(shí)際繳納240元,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)怎么寫會(huì)計(jì)分錄
公司是銷售企業(yè),購(gòu)買了一個(gè)進(jìn)銷存軟件。這個(gè)是不是要做無形資產(chǎn),每月做攤銷


調(diào)整到正確的科目
你好,當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?
付民工工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬貸:內(nèi)部往來-項(xiàng)目資金月末結(jié)轉(zhuǎn)借:合同履約成本-工程施工-間接費(fèi)用-管理人員工資貸:應(yīng)付職工薪酬-短期薪酬-職工薪酬
做合同履約成本是正確的,那你現(xiàn)在想要調(diào)整到哪個(gè)科目二?
就是我現(xiàn)在不知道怎么調(diào)了,已經(jīng)進(jìn)過成本了
正確的就應(yīng)該是借合同履約成本貸應(yīng)付職工薪酬工資
這個(gè)農(nóng)民工工資屬于你單位職工嗎?還是勞務(wù)費(fèi)?
已經(jīng)進(jìn)過成本了去過借方是合同履約成本的話那不相當(dāng)于又進(jìn)了一次成本嗎
我的意思是你這個(gè)分錄是正確的,如果是作為職工的,可以這么做的,不需要修改啦。
不是付給項(xiàng)目職工的,是付給工地上的民工工資的
你好,那你這個(gè)借應(yīng)付職工薪酬貸內(nèi)部往來項(xiàng)目資金,這個(gè)貸方寫錯(cuò)了,借內(nèi)部往來項(xiàng)目資金貸銀行存款做這個(gè)。