你好,這個(gè)得需要他稅務(wù)局查賬的,這個(gè)不一定什么時(shí)間

老師,您好,對(duì)方公司12.1號(hào)給我們開具了一張普通發(fā)票,我們也付了款?,F(xiàn)在這筆業(yè)務(wù)要取消,發(fā)票要作廢,在郵寄回去過程中,發(fā)票丟失。 我們給的解決辦法是,直接這月作廢,按稅務(wù)局的要求去辦理一下,聯(lián)次不全作廢。但是對(duì)方想下個(gè)月,直接開具紅字發(fā)票,這對(duì)我們公司有沒有什么影響?我們沒有聯(lián)次入賬了。
您好,老師,麻煩咨詢下您,公對(duì)公轉(zhuǎn)賬給對(duì)方公司,對(duì)方一直拖著不給開發(fā)票,已稅務(wù)局投訴這個(gè)問題,稅務(wù)局多長時(shí)間可以辦理并有回復(fù)?
老師您好,我想咨詢一下稅務(wù)問題,我這個(gè)公司收到一個(gè)進(jìn)項(xiàng)票,但是對(duì)方公司被列入虛假開票了,我們公司也是風(fēng)險(xiǎn)納稅人了,但是票據(jù)我們并沒有抵扣,應(yīng)該怎么去處理?稅管員說的把進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出,我們都沒抵扣怎么轉(zhuǎn)出? 麻煩老師解答一下?謝謝
您好,我公司跟一個(gè)單位合作,發(fā)票開過來了我到期付款的時(shí)候他說讓款項(xiàng)打到另一個(gè)公司賬上,我沒有同意,就一直拖著,現(xiàn)在對(duì)方以另一個(gè)公司的名義起訴我,現(xiàn)在法院判我讓我款項(xiàng)還是打到新的公司。我們會(huì)計(jì)說不可以,我也咨詢稅務(wù)局,也說不可以。想問這個(gè)問題應(yīng)該怎么處理
老師,麻煩問一下,我公司和另一家企業(yè)合同已經(jīng)履行完畢,合同約定開發(fā)票,由于質(zhì)量不過關(guān),我們沒給質(zhì)保金,對(duì)方竟然不給開發(fā)票,我們想向稅務(wù)局投訴他家,稅務(wù)局會(huì)對(duì)這種情況有什么處罰?應(yīng)該怎么處罰?
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級(jí)嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請(qǐng)問付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!


投訴了,你們就等待稅務(wù)局回復(fù)就可以了。