合同本身是有效的,沒問題
收到合同,借應(yīng)收賬款 貸預(yù)收賬款 實際收工程款時,借預(yù)收賬款 貸應(yīng)收賬款?因為我是按實際收到工程款做主營收入的,我想設(shè)置一個科目:工程款。方便核算。這樣的話,要怎么做?另外,我想問,采購應(yīng)付的材料費(因為采購的訂單是分批去購買的,有簽訂合同的,我想把整個合同的采購金額先入賬),正常是借材料費 貸應(yīng)付賬款。 那我想實際付款時才用材料費這個科目,即借材料費 貸銀存。 所以那個前面的材料費不能用,要不重復(fù)了,那采購合同總的材料金額我要怎么做分錄呢?
建筑施工企業(yè),有些暫估材料需要招標(biāo),一般結(jié)算都是按招標(biāo)的金額來簽訂合同做結(jié)算,但是實際上的材料結(jié)算都少于招標(biāo)的金額,那一般是按招標(biāo)金額來開發(fā)票的,那這算不算是虛開了發(fā)票
合同暫估金額材料款是200萬,實際采購材料開票金額是150萬,這份合同有效嗎
老師,材料采購合同上約定的合同暫定金額為9萬,實付10萬,這個能付款嗎?
跟材料商簽訂合同,具體金額以實際簽收產(chǎn)品數(shù)量及單價總和為準(zhǔn),暫定15萬多,因材料商申請付定金10萬元,需要開發(fā)票,但目前沒有進項,只能用合同外的材料開發(fā)票并配備送貨單,這種操作合理嗎
郭老師,我們公司有一個員工他的繳費基數(shù)不一樣,是9739元,那我應(yīng)該什么算他的單位部分和個人部分的
想問下,貿(mào)易的電商,若是商品類目太多太雜了,這種情況必須一個個錄明細(xì)嗎?這樣太難統(tǒng)計了,有簡單的辦法嗎?
老師,我們是賣扎頭發(fā)的小飾品的,價格也就一兩塊,但是發(fā)貨環(huán)節(jié)會有發(fā)錯貨的情況,這部分發(fā)出去了基本上也不會退回,發(fā)貨的這部分損耗如果要統(tǒng)計明細(xì)就太麻煩了,預(yù)計發(fā)貨損耗在10%,這部分損耗應(yīng)該怎么處理比較合適呢
B公司開票銷項398346.63,稅額51785.07,價稅合計450131.7 進銷348812.98,稅額45345.67.價稅合計394158.65.附加稅1023.31 請問最后B 公司的利潤是多少
老師你好,我們公司和供貨商23年簽的合同,23年也給我們送貨了,但是在24年2月才給我們開票,發(fā)票開具的金額是23年簽合同的金額和24年簽的合同金額總計,這種這張票我能把23年的做到23年作為成本嗎
這種情況怎么申報???
公司舉辦印了餐券球員憑餐券到飯店吃飯,如付乙酒店餐飲費,有600多張餐券,需要附到憑證后面嗎?
老師好:請問上月收到一筆銀行匯票,當(dāng)時不知道是銀行匯票就入賬了,掛的是匯票那家名頭(在其他應(yīng)收款貸方),老師我怎么才能調(diào)的正確的這家呢?
高速公路通行費的普通電子發(fā)票,我勾選的時候,勾選上了,填附表二的時候,通行費普通發(fā)票也出現(xiàn)在第2欄認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票上,我是不是得給它改填在8b欄里
老師你好,社保的分錄怎么寫?
那就是合同金額大于發(fā)票金額是可行的,合同小于實際開票金額就需要在補簽就可以了是這么理解的嗎?
對的,同學(xué),是這樣的,不過最好還是要保持一致
是不是對印花稅有影響,但是如果不保持一致的話,是不是可以購銷合同印花稅按實際發(fā)票來交真實的應(yīng)該稅務(wù)局那邊應(yīng)該沒問題吧
對的,印花稅是要按照合同價的
那我合同價金額高于實際發(fā)票金額價也得按這個來交嗎
按照合同價,因為印花稅就是行為合同稅
好的,謝謝
好的呢,同學(xué),祝你生活愉快