你好1. 是的。 沒有月報了? 2; 現(xiàn)在是 按次或者按季度或者按年來報的 ;? 是的 ; 印花稅繳納直接做賬; 不用計提的??
老師,從8月開始,印花稅改成季報了是吧,那就不用每個月都計提了是吧
老師現(xiàn)在印花稅是不是都改成按季度申報不是按月申報了?那計提時是不是也是每季度計提一次不用月月計提了呢?
老師印花稅從7月份該為按季申報了,那么是不是每月的印花稅要開始計提了
老師問下從7.1開始印花稅是一個季度申報,按月計提還是按季計提
印花稅是按期申報的 按次申報網(wǎng)上提交不上去 按期申報就是按季申報的意思吧?7月產(chǎn)生印花稅了,稅費核定說是按期申報,那么就是現(xiàn)在7月賬本計提印花稅,8月產(chǎn)生印花稅了在8月在計提,等到10月1號到10月15號之間把7月8月9月計提的印花稅支付了是嗎?
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價含稅,在計算單品利潤的話需要時需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價入帳,不認證不抵扣行嘛
老師,我們購進的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補之前的賬,老板有山西&河南2個公司,山西供給河南材料,有時候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個怎么記賬?
單位購買理財,贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個是合理的嗎?看不懂了
這個題能不能理解為合同負債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負債是否計入當期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時才能確認收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當于一筆預收,不會產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時就可以確認收入但是會計上無法確認收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計入應(yīng)納稅所得額,但是會計沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請問這樣操作對嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個客戶,他需要注冊一個人的有限責任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個人,我需要給他申報個稅嗎
我記得是說印花稅直接繳納,不過計提了也不算錯吧?這公司一直計提,那我現(xiàn)在就每季度末計提一筆吧?請問如果季度末計提一次的話,這計提的稅基一般是從哪里快速準確得出呢,是不是直接看季度利潤表的營業(yè)收入呢,還是說將三個月的主營業(yè)務(wù)收入加起來算一下呢?
?你好1.? ? ? 是的; 按照新準則要求是不用計提的;自己之后按照準則做賬; 不用計提哈? ? 2.? ?看你營業(yè)收入即可? ?