辦理一張紅字退貨單呀, 借:原材料 負數(shù)?? ? ? ? ?銀行存款 正數(shù)? 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

你好,老師,就是我們公司之前進了一批貨,然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的,然后我們有退貨,在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我財?wù)這邊做了借:庫存商品—暫估 貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來,而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)?怎么去做這個賬
老師你好,外貿(mào)企業(yè)收到供應(yīng)商的發(fā)票,已經(jīng)退稅勾選也確認了,后面我申請了撤銷進貨憑證,現(xiàn)在是不是把這個發(fā)票退回給供應(yīng)商重新開具就可以了嗎?我們這邊還需要做什么處理嗎?
老師我們6月份的時候跟一家國外公司約定,國外公司給我們公司設(shè)計大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬,同時6月份國外公司給我們開了一張商業(yè)發(fā)票,我們已經(jīng)把這商業(yè)發(fā)票入賬作為“主營業(yè)務(wù)成本”但是6月份當(dāng)時也沒簽訂合同,只是通過視頻會議通話約定,到了現(xiàn)在11月份圖紙還沒完成,國外公司突然說不給我們設(shè)計大橋圖紙,我們公司也不用給他們國外公司付款了,但是之前的商業(yè)發(fā)票已做賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款~國外公司?,F(xiàn)在我們公司也不會付款了,國外公司要把商業(yè)發(fā)票作廢了。這時候我們現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
老師好 我們以前是個體戶 已經(jīng)注銷了 但是外面還有錢沒收回來 我們要求錢打到法人個人賬戶 對方不給 要求我們必須提供公正過的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移說明 我們注銷前沒有公正過 現(xiàn)在公證處說注銷的個體 沒有權(quán)利委托了 因為已經(jīng)不存在了 現(xiàn)在我應(yīng)該怎么辦
老師,你好,我現(xiàn)在遇到一個銷售到國外的貨因為質(zhì)量不過關(guān)在國外就地銷毀了,進項發(fā)票已經(jīng)入賬了,供應(yīng)也將錢退還給我了,我不曉得現(xiàn)在要怎么把這個庫存做掉,
公司報廢一批固定資產(chǎn),賣得廢品60萬元,對方不要票,我公司申報了未開票收入,后續(xù)會影發(fā)稅務(wù)風(fēng)險嗎
老師老板給公司打錢不想入資本金,以什么方式入賬最好。按借款,協(xié)議怎樣寫。謝謝
老師您好想咨詢一下 勞動合同屬于在母公司,工資部分由子公司承擔(dān),包括個人部分的社保公積金,但單位承擔(dān)的社保公積金仍在母公司繳納申報,這種情況如此操作可以嗎?
算利潤率是利潤/收入還是利潤除以成本?
我們單位是生產(chǎn)型的,內(nèi)銷和出口企業(yè)。是2025年10月份單位內(nèi)銷主營業(yè)務(wù)收入是100萬,銷項稅額13萬,出口fob價是3萬,當(dāng)月抵扣進項稅額是11萬,退稅率是13%, 請老師幫我算一下這個月的稅負率,該怎么算?
取得對方的發(fā)票,怎么區(qū)分是否簡異計稅的發(fā)票
老師,請問會計學(xué)堂有關(guān)于建筑業(yè)工抵房的賬務(wù)處理課程嗎
想問下公司的凈利潤是指利潤-稅費是吧,比如凈利潤100萬,那小規(guī)模企業(yè)所得稅交稅就是5萬,那公司剩余凈利潤為95萬,假如分給股東70萬,是不是針對70萬再交20%的分紅費就是14萬,股東收到手的錢就是70-14=56萬,股東再針對56萬交個稅啊,就是股東交一個分紅費一個個稅
我們公司 有個員工老板叫做到手工資1萬元, 那產(chǎn)生個稅算誰的
公司的客戶來公司這邊檢測產(chǎn)品 產(chǎn)生的住宿費計入什么科目 可以抵扣嗎
好的,因為這個所產(chǎn)生的費用由雙方承擔(dān),供應(yīng)商退給我他所承擔(dān)的部分我應(yīng)該怎么做?
那個業(yè)務(wù)另外處理哈,先把退貨的業(yè)務(wù)處理了。