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你好老師去年1張運費發(fā)票是問題發(fā)票 讓做進項稅額轉(zhuǎn)出及相應的運費納稅調(diào)整 分錄咋寫

2022-08-08 15:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-08 15:13

同學你好,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8799 追問 2022-08-08 15:13

進項稅的我知道 原來做的運費的 不是進項稅的那部分 也要納稅調(diào)整了 那部分怎么寫分錄

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:18

同學你好,這部分就不用做分錄了,直接調(diào)整匯算清繳表就行,或者非要調(diào)整的話,借:其他應收款,貸:以前年度損益調(diào)整。 全部合并到一起做分錄,借:其他應收款,貸:以前年度損益調(diào)整,應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶8799 追問 2022-08-08 15:20

匯算清繳表我已經(jīng)調(diào)整過了 , 那分錄不做也可以? 只需要做一個進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄么 運費部分的就不要做是么

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快賬用戶8799 追問 2022-08-08 15:23

老師你的分錄我看不太明白唉 進項稅額轉(zhuǎn)出部分不是至二級轉(zhuǎn)到了以前年度損益調(diào)整么 看你的分錄 我好像是把進項稅的金額轉(zhuǎn)到了其他應收款?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:24

同學你好,是的,分錄不做也可以,是的,如果需要給這個拿發(fā)票報銷的人收錢回來的話,就是我上面的合并分錄。

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快賬用戶8799 追問 2022-08-08 15:26

老師你的分錄我看不太明白唉 進項稅額轉(zhuǎn)出部分不是直接轉(zhuǎn)到了以前年度損益調(diào)整么 看你的分錄 我好像是把進項稅的金額轉(zhuǎn)到了其他應收款?和以前年度損益調(diào)整沒關(guān)系了?

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:28

同學你好,是的,如果給報銷人把錢收回來,這個進項稅額,就與以前年度損益調(diào)整沒關(guān)系了。

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快賬用戶8799 追問 2022-08-08 15:32

不收了 不收回來的 那就只有一步 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。 21年對匯算清繳我我也調(diào)整過了 但是我就是不明白不是運費那部分為什么只是調(diào)整了匯算清繳就行了 不需要調(diào)賬 (雖然我也寫不出來分錄)調(diào)整了匯算清繳表 我的利潤就變低了 為什么賬上不體現(xiàn)呢

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齊紅老師 解答 2022-08-08 15:34

同學你好,是的,不收回來的話,就做那個分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。就行了。因為賬上還是按費用入賬的,也就不再調(diào)整了,也就是賬上的利潤,與匯算清繳的利潤不一樣了。

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同學你好,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉(zhuǎn)出。
2022-08-08
你好 什么原因需要轉(zhuǎn)出 之前分錄怎么做的
2021-07-14
你好,減少費用,謝謝
2023-05-18
已經(jīng)10月份了,改在今年吧 借管理費用-運費9818.18 貸應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出9818.18
2020-10-14
您好 借:管理費用-運費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-07
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