你好,不在你們公司名下,是不能出口退稅的。

丁公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%。不考慮除增值稅以外的其他稅費(fèi)。丁公司對(duì)投資性房地產(chǎn)采用公允價(jià)值模式計(jì)量。丁公司有關(guān)房地產(chǎn)的相關(guān)業(yè)務(wù)資料如下。 (1)2019年1月,丁公司自行建造辦公大樓。在建設(shè)期間,丁公司購(gòu)進(jìn)為工程準(zhǔn)備的物資一批,價(jià)款為1400萬(wàn)元,增值稅為224萬(wàn)元。該批物資已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)以銀行存款支付。該批物資全部被用于辦公樓項(xiàng)目。丁公司為建造該工程,領(lǐng)用本公司生產(chǎn)的庫(kù)存商品一批,成本160萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格500萬(wàn)元,另支付在建工程人員薪酬362萬(wàn)元。 做出丁公司自行建造辦公大樓的有關(guān)賬務(wù)處理。 (2)2019年8月,該辦公樓的建設(shè)達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)并投入使用。該辦公樓預(yù)計(jì)使用壽命為20年,預(yù)計(jì)凈殘值為94萬(wàn)元,采用直線法計(jì)提折舊。 計(jì)算丁公司該項(xiàng)辦公大樓2020年年末累計(jì)折舊的金額。
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失:(1)5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2019年5月購(gòu)進(jìn)投入使用,專用發(fā)票注明該樓房金額1000萬(wàn)元,增值稅稅額為90萬(wàn)元已經(jīng)過(guò)認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,無(wú)殘值。(2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國(guó)家法律法規(guī)被依法沒(méi)收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物成本為10萬(wàn)元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票已于購(gòu)進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。(3)7月食品廠開(kāi)始新建辦公樓,期間購(gòu)進(jìn)了水泥113萬(wàn)元用于建設(shè),并由某建筑設(shè)計(jì)公司提供辦公樓設(shè)計(jì)服務(wù),金額106萬(wàn)元,該項(xiàng)目交由某建筑公司進(jìn)行建設(shè),金額109萬(wàn)元,上述項(xiàng)目均取得了增值稅專用發(fā)票,企業(yè)已于當(dāng)期認(rèn)證。2020年9月,該辦公樓被建委認(rèn)定為違章建筑,被依法拆除。要求:(1)請(qǐng)考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會(huì)計(jì)處理的方法;(2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
某食品廠為增值稅一般納稅人,2020年發(fā)生如下幾起非正常損失:(1)5月由于管理不善,造成電源起火,燒毀一棟辦公樓。該辦公樓于2019年5月購(gòu)進(jìn)投入使用,專用發(fā)票注明該樓房金額1000萬(wàn)元,增值稅稅額為110萬(wàn)元已經(jīng)過(guò)認(rèn)證。假設(shè)企業(yè)計(jì)算折舊使用平均年限法,預(yù)計(jì)使用壽命20年,無(wú)殘值。(2)6月某批次在產(chǎn)品的60%因違反國(guó)家法律法規(guī)被依法沒(méi)收,該批次在產(chǎn)品所耗用的購(gòu)進(jìn)貨物成本為10萬(wàn)元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票已于購(gòu)進(jìn)當(dāng)月認(rèn)證抵扣。(3)7月食品廠開(kāi)始新建辦公樓,期間購(gòu)進(jìn)了水泥113萬(wàn)元用于建設(shè),并由某建筑設(shè)計(jì)公司提供辦公樓設(shè)計(jì)服務(wù),金額106萬(wàn)元,該項(xiàng)目交由某建筑公司進(jìn)行建設(shè),金額109萬(wàn)元,上述項(xiàng)目均取得了增值稅專用發(fā)票,企業(yè)已于當(dāng)期認(rèn)證。2020年9月,該辦公樓被建委認(rèn)定為違章建筑,被依法拆除。要求:(1)請(qǐng)考慮食品廠發(fā)生上述“非正常損失”后增值稅會(huì)計(jì)處理的方法;(2)逐筆完成上述業(yè)務(wù)有關(guān)增值稅的會(huì)計(jì)處理。
您好,我公司是一般納稅人,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅,目前采購(gòu)了一批建筑物質(zhì)用于搭建廠房,但是這個(gè)廠房無(wú)法辦理產(chǎn)證到公司名下,這樣可以建筑物質(zhì)進(jìn)項(xiàng)可以用于出口退稅嗎
老師您好,想請(qǐng)教關(guān)于出口退稅的問(wèn)題。 ? 本公司具有進(jìn)出口代理資質(zhì)。有家國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時(shí)本公司只是進(jìn)行了一個(gè)代理的業(yè)務(wù),實(shí)際上出口貨物的所有權(quán)依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當(dāng)于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計(jì)算出口退稅,對(duì)吧? ?請(qǐng)問(wèn)這種模式如果申請(qǐng)出口退稅, 1.會(huì)涉及到有哪些賬務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)環(huán)節(jié)?每個(gè)環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個(gè)申請(qǐng)退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準(zhǔn)備什么單據(jù)資料? 3. 如何計(jì)算出口退稅額? 4. 關(guān)于這種方式下的出口退稅,相關(guān)稅法條文規(guī)定鏈接或文號(hào)?麻煩也發(fā)一下
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書(shū)上說(shuō)移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來(lái) 第三個(gè)問(wèn)題 就當(dāng)年不存在暫時(shí)性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞?lái)確定應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)數(shù),由于賬上的利潤(rùn)總額假設(shè)1000萬(wàn)是把永久性差異比如罰款100萬(wàn)給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會(huì)計(jì)賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會(huì)計(jì)上也是不認(rèn)可永久性差異對(duì)會(huì)計(jì)報(bào)表上“所得稅費(fèi)用”這個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對(duì)應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會(huì)計(jì)上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來(lái)就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來(lái)走。老師 請(qǐng)看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒(méi)發(fā),但是按月計(jì)提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開(kāi)票15萬(wàn),增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄步驟能給我一個(gè)嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個(gè)月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個(gè)人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計(jì)提和支付工資的分錄?
本月開(kāi)具收入正數(shù)5萬(wàn),未開(kāi)票負(fù)數(shù)5萬(wàn),填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬(wàn),現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬(wàn),這樣對(duì)嗎?還是說(shuō)2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬(wàn)還沒(méi)有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個(gè)是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒(méi)結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問(wèn)題
請(qǐng)問(wèn)郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營(yíng)范圍沒(méi)有建筑機(jī)械,可以開(kāi)建筑機(jī)械發(fā)票嗎?


實(shí)際廠房也是公司在使用,后期辦證是辦到法人名下,
不在公司名下肯定是不行的。
好的,謝謝
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝。