您好,是的,是這個意思的哈

將本年利潤科目轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目,請問每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是只需要年末才轉(zhuǎn)
老師,企業(yè)平時產(chǎn)生利潤都是進入本年利潤科目對吧,年末才會轉(zhuǎn)到未分配利潤對嗎
老師好 本年利潤70 借本年利潤 貸利潤分配~未分配利潤 本年利潤科目期末無余額 未分配利潤科目 期末余額在貸方 老師 請問這個做的是對的吧
老師利潤分配未分配利潤是到12月才做相關(guān)科目吧,平月做到本年利潤之后就可以了是吧
老師 請問本年利潤科目要無余額對嗎?本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤是嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的。?,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
那平時需要分配利潤怎么辦呢
您好,這個就是正常做到本年利潤就行
我現(xiàn)在都是做未分配利潤走掉的,但是現(xiàn)在未分配里面沒有余額了。本年利潤中還有可分配的,這個應(yīng)該如何處理
那就把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的
可以直接結(jié)轉(zhuǎn)嗎
對啊,當(dāng)然是可以的了
哦,那就是如果我的未分配利潤不夠,可以直接本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)。不用非到年末才做對吧
嗯對是這個意思的
好的謝謝老師
不客氣的,麻煩動動小手給一個五星好評喲,謝謝