是的是的,填寫和25蘭一樣。
老師,我申報(bào)7月份的個(gè)稅,圖片中顯示的非正常人是7月離職的人員,在采集信息里面填的離職時(shí)間是7月1日,今天在個(gè)稅申報(bào)里面填寫就出現(xiàn)這樣的圖2,老師我該怎么做?
老師,第一個(gè)圖片是6月份繳納的增值稅,第二個(gè)圖片是申報(bào)7月份的報(bào)表,請(qǐng)問,我勾選的這里,是應(yīng)該填數(shù)字707.65嗎
老師你好,關(guān)于增值稅申報(bào)表的問題,圖片上是7月份的,附加稅費(fèi)里的城建稅,本年累計(jì)是4692.79,意思是1-7月的數(shù)是嗎?
老師,請(qǐng)問在國(guó)稅里申報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表(賬套里利潤(rùn)表里的公允價(jià)值變動(dòng)收益,信用資產(chǎn)減值損失,資產(chǎn)處置收益)填在哪里?第一個(gè)圖片是國(guó)稅里利潤(rùn)表,第二個(gè)圖片是賬套里的利潤(rùn)表
老師好,我這個(gè)月更正了個(gè)23年11月份的申報(bào)表,繳了一些稅,我這補(bǔ)繳的稅款我在申報(bào)表上怎么體現(xiàn)。第一個(gè)圖片32行期末未繳稅額包含11月份正常的稅款1729.24和我更正后應(yīng)該繳的9318.38,到更正12月份報(bào)表第二個(gè)圖片33行欠繳稅款里顯示,其實(shí)我是在這個(gè)3月交完了,我想問一下這怎么弄這個(gè)數(shù)
老師,我們第一次做煤炭生意,進(jìn)項(xiàng)票先進(jìn)來(lái)的專票,我們過(guò)了幾天提的一般納稅人,又開出的專票,都在一個(gè)月內(nèi)完成,同一筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
現(xiàn)在財(cái)務(wù)資料還需要紙質(zhì)存檔嗎
清算確認(rèn)的單位建筑面積成本費(fèi)用怎么計(jì)算? 是用取得土地使用權(quán)支付的金額+開發(fā)成本+開發(fā)費(fèi)用+稅金及附加(是否需要列入基數(shù))+20%加計(jì)扣除(是否需要列入基數(shù))之和?清算時(shí)確認(rèn)的已售建筑面積還是總可售建筑面積?
模擬試卷的時(shí)候借貸都是一上一下寫的提交了完了就都成一片,考試不會(huì)這樣吧老師
中級(jí)考試合同資產(chǎn)和合同負(fù)債的區(qū)別
老師,您好,我剛?cè)肼毿鹿咀隹傎~,發(fā)現(xiàn)上任做的內(nèi)賬有問題,特別是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,會(huì)計(jì)科目使用不正確,導(dǎo)致所有的成本都少做了很多,公司成立有四年多了!目前我主要工作就是補(bǔ)今年的內(nèi)賬!老師,我第一步不知道是先調(diào)賬還是先補(bǔ)賬?想聽聽老師專業(yè)建議,謝謝老師
老師,這個(gè)怎么驗(yàn)證,增值稅收入長(zhǎng)期大于企業(yè)所得稅收入
老師,匯算清繳的時(shí)候,費(fèi)用調(diào)增調(diào)減怎么調(diào)呢?
老師,工程合同,甲方要求我們開票時(shí)把造價(jià)單里面的貨物型號(hào)物料開在發(fā)票里,之前我們都是開合同總金額的發(fā)票,他說(shuō)的這么開會(huì)影響稅率嗎?有必要這么開嗎?
已經(jīng)被勾選抵扣的專票還可以作為成本票抵扣企業(yè)所得稅么