你好,政府補(bǔ)助如果是??顚S玫?,不需要交所得稅的,在不征稅收入里面填寫。

請(qǐng)問我公司取得與銷售不掛鉤的財(cái)政補(bǔ)貼收入計(jì)入營業(yè)外收入后,申報(bào)要繳納企業(yè)所得稅嗎?公司新建還沒有銷售額。
老師,我們公司開出去了發(fā)票內(nèi)容是:與銷售行為不掛鉤的普票,那這個(gè)算收入嗎?交增值稅嗎?還有匯算清繳時(shí)的企業(yè)所得稅?
老師好 公司用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)測(cè)可以用以前年度損益調(diào)整的科目嗎?在2019年公司獲得政府補(bǔ)貼與銷售不掛鉤,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)計(jì)入:其它應(yīng)付款,現(xiàn)在調(diào)整計(jì)入營業(yè)外收入,是需要做以前年度損益調(diào)整還是直接計(jì)入當(dāng)期的營業(yè)外收入?
老師,你好,我們公司是農(nóng)業(yè)合伙企業(yè),不繳納企業(yè)所得稅,我們公司收了一部分財(cái)政補(bǔ)貼,計(jì)入營業(yè)外收入,請(qǐng)問這塊補(bǔ)貼要交企業(yè)所得稅嗎,而且因?yàn)闋I業(yè)外收入的問是,SJ認(rèn)定要分紅,分紅要不要繳稅
老師 2020年 財(cái)政補(bǔ)貼收入 和銷售收入不掛鉤 不是不納稅嗎 那為什么地方性政策 土地補(bǔ)貼費(fèi)要計(jì)入營業(yè)外收入 納企業(yè)所得稅
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點(diǎn)余額,這個(gè)余額怎么處理呢
公司開進(jìn)來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請(qǐng)問付境外外貿(mào)平臺(tái)的費(fèi)用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費(fèi)這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對(duì)方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個(gè)點(diǎn),只能開6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)


請(qǐng)問如何會(huì)計(jì)分錄?
借銀行存款貸專項(xiàng)應(yīng)付款、 借專項(xiàng)應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。
計(jì)入營業(yè)外收入后,利潤表上顯示不是應(yīng)該計(jì)算企業(yè)所得稅嗎?
不征稅稅收入里面主表有你可以看一下的所得稅主表里面
所得稅主表里是有體現(xiàn)出來,但利潤表里怎么填?
利潤表里面的就在營業(yè)外收入里面。
那就是申報(bào)所得稅表的時(shí)候填在不征稅一行里?
對(duì)的,是的,是這么做的。