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請問我公司取得與銷售不掛鉤的財政補貼收入計入營業(yè)外收入后,申報要繳納企業(yè)所得稅嗎?公司新建還沒有銷售額。

2022-08-06 17:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-06 17:22

你好,政府補助如果是專款專用的,不需要交所得稅的,在不征稅收入里面填寫。

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快賬用戶3952 追問 2022-08-06 17:24

請問如何會計分錄?

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齊紅老師 解答 2022-08-06 17:25

借銀行存款貸專項應(yīng)付款、 借專項應(yīng)付款貸營業(yè)外收入。

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快賬用戶3952 追問 2022-08-06 17:28

計入營業(yè)外收入后,利潤表上顯示不是應(yīng)該計算企業(yè)所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-06 17:31

不征稅稅收入里面主表有你可以看一下的所得稅主表里面

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快賬用戶3952 追問 2022-08-06 17:32

所得稅主表里是有體現(xiàn)出來,但利潤表里怎么填?

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齊紅老師 解答 2022-08-06 17:34

利潤表里面的就在營業(yè)外收入里面。

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快賬用戶3952 追問 2022-08-06 17:36

那就是申報所得稅表的時候填在不征稅一行里?

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齊紅老師 解答 2022-08-06 17:38

對的,是的,是這么做的。

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你好,政府補助如果是??顚S玫?,不需要交所得稅的,在不征稅收入里面填寫。
2022-08-06
你好,和銷售收入不掛鉤不繳納增值稅,但是繳納所得稅時不可能扣除這個收入
2024-10-19
你好,所得稅申報表的時候填寫利潤總額和不征稅收入。增值稅不需要申報。
2025-01-09
你好 要交企業(yè)所得稅的哈 分紅要繳稅的哈 20%的
2024-04-08
同學(xué)你好 根據(jù)現(xiàn)行增值稅暫行條例規(guī)定,銷售額為納稅人銷售貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)向購買方收取的全部價款和價外費用。因此,如果政府補助是明確補貼給購買方的,無論是由購買方轉(zhuǎn)付給銷售方,還是為了便于補貼部門實際操作直接代購買方支付給銷售方,均應(yīng)由購買方按政府補助處理。對銷售方而言,則屬于向購買方收取的全部價款和價外費用并繳納增值稅。 因此,企業(yè)向政府銷售貨物、提供應(yīng)稅勞務(wù)、銷售應(yīng)稅服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),屬于政府采購行為,企業(yè)需照章繳納增值稅,而政府補助是企業(yè)從政府無償取得的經(jīng)濟資源,不屬于增值稅的征收范圍,不征增值稅。
2022-05-18
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