借預(yù)付賬款貸銀行存款退回來做相反的
買了個固定資產(chǎn),是內(nèi)部公司的,但是對方開票,我要先入賬,那固定資產(chǎn)進(jìn)項也必須做進(jìn)去,我要怎么計分錄啊
公司上個月買了固定資產(chǎn),公戶轉(zhuǎn)賬對方?jīng)]給發(fā)票,準(zhǔn)備過兩天退款這個怎么入賬???怎樣做會計分錄?
公司是兩套賬,之前給一個員工配車,車是員工名字,沒有做賬,現(xiàn)在員工離職,車重新過戶到公司,車款48000,公司是不是要走下賬然后計入固定資產(chǎn),發(fā)票已開,有個問題,公戶轉(zhuǎn)給對方,對方私戶轉(zhuǎn)進(jìn)來,內(nèi)賬要怎么做才能平
你好,老師,11月底,購買了個1500元的固定資產(chǎn),也入了賬,分錄為:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 12月份,因賬號錯誤被退回,核實好賬號后,又轉(zhuǎn)了過去,這個怎么做會計分錄?
老師們,企業(yè)從外面租了兩臺設(shè)備。對方已經(jīng)開發(fā)票過來了。一般納稅人,不含稅792035.4,稅額是:102964.6. 每個月對公轉(zhuǎn)給對方32113.00元。我們租這兩臺設(shè)備回來。又轉(zhuǎn)租給其他公司,他們每個月轉(zhuǎn)款33113.00元。我們公司還未開票給對方。 分錄如下: 收到發(fā)票分錄如下 借:固定資產(chǎn)——融資租入 應(yīng)交稅金——進(jìn)項 貸:應(yīng)付賬款——XX租憑公司 每個月轉(zhuǎn)款分錄如下: 借:應(yīng)付賬款——XX租憑公司 貸:銀行存款 轉(zhuǎn)租給別的公司每個月收到款 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款——XX公司 租期滿后開票租憑票給對方分錄如下 借:預(yù)收賬款——XXX公司 貸:固定資產(chǎn)——出租 應(yīng)交稅金——銷項稅 以上分錄是否正確。還有沒有需要注意和補(bǔ)充的?
樸老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收到80萬的貨物材料,怎么做會計分錄處理
老師,請問非房地產(chǎn)企業(yè)城市配套費(fèi)計入無形資產(chǎn)還是在建工程
老師,就是給股東7月和 8月都做了工資。但是一直沒發(fā)工資,也報了個稅,9月份把7-8月工資一起發(fā)了行嗎
老師,總公司申報財務(wù)報表和所得稅,是需要把分公司的數(shù)據(jù)加在一起嗎
老師,請問公司簽了一個模擬器系統(tǒng)升級合同,這個項目升級需要配個電腦,購進(jìn)的電腦怎么做賬,借哪個科目
質(zhì)量問題扣款,已開票客戶不給紅沖,是計入在銷售費(fèi)用-品質(zhì)扣款,還是營業(yè)外支出-品質(zhì)扣款
老師稅局一般查賬會查什么呀
老師公司公戶進(jìn)了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?提備用金嗎
老師 殘保金的上年在職職工工資總額填的是24年1到12月計提的工資嗎?
咨詢一下,我們有一個殘疾人,工資是扣除社保后1000元/月,現(xiàn)在殘保金申報勞動合同通不過,提示工資低于最定標(biāo)準(zhǔn),那這個要咋么處理
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快。