您好 8月份是直接核定繳費(fèi)基數(shù)就自動(dòng)調(diào)增了
老師,你知道現(xiàn)在疫情間社保的單位繳的部分減免了多少呀,好像是在8月份開(kāi)始繳費(fèi)基數(shù)又有調(diào)整了,從8月開(kāi)始現(xiàn)在單位實(shí)繳社保是多少了呀,有這個(gè)數(shù)字嗎?
從7月份開(kāi)始社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)贈(zèng)了,8月份是不是直接核定繳費(fèi)基數(shù)就自動(dòng)調(diào)贈(zèng)了
請(qǐng)問(wèn)老師2022年社保繳費(fèi)基數(shù)從7月份起上調(diào)了(所以1-6月和7-12月繳費(fèi)基數(shù)和金額不一樣),那么工商年報(bào)上面單位繳費(fèi)基數(shù)和本期實(shí)際繳費(fèi)金額要怎么填寫呢?
老師我上個(gè)月的繳費(fèi)基數(shù)是4000,但是公司的繳費(fèi)基數(shù)都是3718,所以老板就把我的多交的部分從公司扣了,然后5月4號(hào)變更了我的繳費(fèi)基數(shù),但是這個(gè)社保局也直接把我4月份的基數(shù)調(diào)成了3718,老師這么彎彎繞繞,不知道怎么做社保的分錄了
9月發(fā)放8月工資,10月份申報(bào)8月個(gè)稅,社保繳費(fèi)基數(shù)9月開(kāi)始調(diào)增,10月份申報(bào)個(gè)稅個(gè)人社保繳納扣除是按照9月調(diào)增的填寫,還是按照8月份個(gè)人社??鄢?/p>
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師