同學(xué)你好,你說(shuō)的政策是這個(gè)嗎?即小型微利企業(yè)應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)的部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
您好老師,一個(gè)個(gè)體戶管戶定的是9萬(wàn)一個(gè)月,季27萬(wàn),不用繳納任何稅種,4-6月份超了,開(kāi)了34萬(wàn)發(fā)票,個(gè)人所得稅計(jì)稅依據(jù)是34萬(wàn),需要交繳納1500元稅,管戶說(shuō)沒(méi)有優(yōu)惠政策,不是說(shuō)100萬(wàn)以下減半征收嗎?不懂求解,謝謝老師
老師,這個(gè)題,app是不是有誤?1.不是說(shuō)截止200.12.31.個(gè)體戶不超100萬(wàn)的所得是要減半征收的嗎?這道題是不是應(yīng)交個(gè)稅1.53呢 2.這個(gè)不是和企業(yè)一樣調(diào)整嗎?不是工資,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的要調(diào)增嗎?謝謝老師
老師 一,截止2022.12.31.個(gè)體戶不超100萬(wàn)的所得要減半征收的?這道題好像沒(méi)減半 二,工資,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)不是和企業(yè)所得的要調(diào)增的嗎?
申報(bào)個(gè)稅時(shí)工資超過(guò)五千都不需要預(yù)交個(gè)稅,而年收入額不超過(guò)12萬(wàn)免征個(gè)稅請(qǐng)問(wèn)這兩個(gè)優(yōu)惠都是對(duì)應(yīng)工資嗎那???我的理解如下這樣的: 1、個(gè)稅不超五千免征個(gè)稅的工資,對(duì)應(yīng)~“綜合所得的”申報(bào)??? 2、不超過(guò)12萬(wàn)免征個(gè)稅對(duì)應(yīng)的是“經(jīng)營(yíng)所得”(即個(gè)體戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)合伙企業(yè))申報(bào)呢???
老師,你看這個(gè)第三題這道題的第三問(wèn),為什么要減少應(yīng)交企業(yè)所得稅125呢?營(yíng)業(yè)外支出不是要將當(dāng)年的企業(yè)所得稅納稅調(diào)增嗎?為什么會(huì)減少呢?
老師對(duì)方公司買(mǎi)我的貨不要票,我們加幾個(gè)稅點(diǎn)才不會(huì)虧呢
請(qǐng)問(wèn)老師 企業(yè)賬面凈資產(chǎn)金額 是看資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)還是期末數(shù)?
我們公司欠別的公司錢(qián),客戶在我們公司購(gòu)買(mǎi)的機(jī)器,購(gòu)機(jī)款微信掃碼支付給我們欠款的那家公司可以嗎?應(yīng)該怎么記賬?需要什么憑證?
老師您好,7月28號(hào)注冊(cè)的公司,現(xiàn)在在跟老板核對(duì)8月工資,然后老板問(wèn)了一句,可以把入職調(diào)到7月,7月公司是總包代發(fā)的,您覺(jué)得要調(diào)到7月入職嘛
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)協(xié)會(huì)屬于什么性質(zhì)的企業(yè) 它的稅率與優(yōu)惠政策是怎樣的
您好老師我之前你們這里報(bào)考了新銳精英基礎(chǔ)班4896現(xiàn)在聯(lián)系不上老師怎么辦
需要找陳老師我是新銳精英基礎(chǔ)班4896學(xué)生
老師好:這邊是小規(guī)模納稅人藥店,8月銷售,成本報(bào)表里線上銷售之前一直是人工下賬,8月份除了手動(dòng)下賬,還將之前線上的銷售全部自動(dòng)又下載了一遍,下賬了(現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)處理怎么做,分錄怎么寫(xiě))
老師,請(qǐng)問(wèn)母公司和子公司一定是集團(tuán)公司嗎?
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在轉(zhuǎn)賬支票,是電子轉(zhuǎn)賬支票嗎?
不是,的,老師,請(qǐng)看圖片
同學(xué)你好,你這個(gè)題解題思路沒(méi)有適用新政策,可能題庫(kù)沒(méi)來(lái)得及更新
但請(qǐng)問(wèn),個(gè)稅的經(jīng)營(yíng)三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)多扣,那個(gè)稅收入要調(diào)增減嗎?
同學(xué)你好,三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的扣除是沒(méi)有問(wèn)題的,這是直接法核算,不是間接法,沒(méi)有需要調(diào)整的!