?你好;? ? ? ?那你這個發(fā)票業(yè)務實際是什么方面的業(yè)務的 ;? ? 這個100萬 是你們開票出去的 ;? ?如果是hi 折讓了 9萬; 那么你紅沖9萬收入分錄即可? ?
老師,我們企業(yè)是小規(guī)模納稅人,主營業(yè)務是在網(wǎng)上賣鮮花,我對公賬戶上收到的款項里包括80%的款是要返給平臺,也就是說我們企業(yè)是銷售鮮花的是傭金收入是我實際收入,我返給平臺的款不能收到對應的發(fā)票,可以跟平臺簽訂合同,例如我對公戶收到120萬銷售鮮花款,有110萬需要返還平臺,我10萬是我公司的銷售鮮花傭金收入,我按10納稅申報,這樣可以嗎
我公司有一項業(yè)務,對方給我公司定制的一款大數(shù)據(jù)平臺服務軟件,合計金額36萬,平臺建設費24萬,平臺運營費12萬?,F(xiàn)收到24萬元發(fā)票。開的信息技術(shù)服務——服務費,我公司應該如何入賬,是入到無形資產(chǎn)還是長期待攤費用、還是管理費用?
我是電商,給平臺開票100萬,但是有9萬的返利,也就是說這9萬是給平臺的服務費,平臺讓以銷售折讓的形式開票,100萬的開票金額折讓9萬,這個應如何賬務處理,我的收入其實就剩91萬元整
電商公司,我們公司實際要付款給供應商100臺電器40萬貨款,但是供應商平臺收到的返利算我們公司的,所以用返利10萬抵扣了貨款,那就相當于我們還要付30萬給供應商,但供應商不愿意按100臺來開票,只肯按30萬減少數(shù)量來開票,因為每臺機器都有型號的,我們要按100臺對應的型號開票給客戶,供應商那邊覺得調(diào)整價格跟市場價有差別,不愿意調(diào)整,只愿意調(diào)整數(shù)量,可是調(diào)整數(shù)量的話我們就沒有發(fā)票開給客戶,我們要給客服按100臺型號來開票的,這種情況,除了調(diào)整單價還有其他方法來解決嗎
老師,請問一下,有這樣一個問題,我們收客戶的貨款,是從某平臺付的,中間就有貼現(xiàn)費,比如收100萬元的貨款,有平臺貼現(xiàn)費10萬,我們實際收款只收了90萬,然后這10萬的貼現(xiàn)費由客戶承擔5萬,由我們的供應商(我們的供應商是可以找的)承擔5萬,10萬的貼現(xiàn)費平臺給我們開了發(fā)票,我們做到財務費用了,然后貸方是“其他應付款”,到時候客戶承擔的5萬我們要給開發(fā)票,但是供應商承擔的5萬我們不會開發(fā)票,只是從應支付的貨款中扣除,那供應商的這5萬我們應該怎樣做平呢?
老師,我想問一下退休人員返聘,長期的,合同是簽勞務還是簽勞動合同?工資按薪酬報稅還是勞務報酬報稅
請問下老師,一般房屋租賃是幾個點稅率
我們在計提應付職工薪酬的時候,工資除了入管理費用、銷售費用,還會入到哪里?
老師,我問一下,如果我在這家公司做了七八年,然后我離職了,我沒有領取失業(yè)金。當月我就及時入職了另外一家公司,然后補上了這個社保。嗯,如果現(xiàn)在從這家公司離職,這也就是社保沒有斷過嘛。但是的話呢,換了公司我還可以再領失業(yè)金嗎?能領多久?
這題我算的是賬面價值2×4×7.6=60.8,可變現(xiàn)凈值1.9×4×7.7=58.52,具體的存貨跌價準備2.28,題目中沒有正確答案吧
@董孝彬 老師你好,有問題請教
這個股份支付的題,請給解析一下第三題,計算所得稅部分,特別是對遞延所得稅負債期初200和期末120對應交所得稅已經(jīng)的原理調(diào)增還是調(diào)減,其中的道理?
這個是遠期匯票還是支票???能背書嗎?我們公司是嘉泓,這個賬號怎么不是我們公賬賬號?。?/p>
老師 問下客訴發(fā)生的退房費怎么做賬?
老師計提社保的時候一項一項分著計提,還是直接來總數(shù)計提
列:我開票金額10萬,票面上顯示折讓1萬元,在一張票面上處理
這樣我的實際銷售金額是9萬
你好; 他開了紅字發(fā)票; 你紅沖收入即可;? 可以的? ?
我開的票,
這個折讓直接在我開的發(fā)票上體現(xiàn)
?你好;? ? ? ? ?那你就直接紅沖收入即可? ??