你好,同學(xué), 借固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29 累計(jì)折舊84185.29 貸固定資產(chǎn)184938.06 借銀行存款30000 貸固定資產(chǎn)清理30000 借營業(yè)外支出184938.06-84185.29-30000 貸固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29-30000 計(jì)算結(jié)果自己算一下,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報(bào)告,評估報(bào)告上有各個資產(chǎn)的明細(xì)及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補(bǔ)做嗎?時間隔得有點(diǎn)久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因?yàn)橹暗臅?jì)做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費(fèi)用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因?yàn)槲沂遣沤邮值?,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下? 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計(jì)折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項(xiàng): 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師好! 公司買了一臺汽車,原值184938.06元,累計(jì)折舊84185.29元,去年6月份鄰導(dǎo)開車為了避讓人,撞到橋墩上,撞壞了,后來修理廠給了3萬元現(xiàn)金拉走了,這怎么做分錄啊?
我們單位員工離職,社保上個月沒斷,這個月繳納保險(xiǎn)后斷社保。核對工資發(fā)現(xiàn)這個人上個月沒有工資了。請問這個社保的費(fèi)用和個稅的錢,如果員工給公司,可以讓他繳費(fèi)到對公賬戶上嗎?要怎么做賬?
老師好,我7月底從上一家公司離職,7月的社保上家公司沒錢還沒申報(bào)繳納,但是他說會和我繳納,但是8月份新公司和我綁定了,這個會影響繳納8月的社保嗎?那7月的社保原公司還可以和我交嗎?
老師:您好!我們是律師事務(wù)所小規(guī)模納稅人。針對增值稅發(fā)票季度銷售額在300,000以內(nèi)免征增值稅是指專票和普票總金額,還是只指普票,專票的話一經(jīng)開出就得交稅?
老師好,差旅費(fèi)的補(bǔ)助做什么科目,需要提供發(fā)票嗎
支付的房租押金計(jì)入預(yù)付賬款可以嗎,必須計(jì)入其他應(yīng)收款嗎
老師好,想買一商鋪,登記在個人名下還是公司名下以后交的稅費(fèi)少呢
老師,法人名下兩家企業(yè)資金互轉(zhuǎn)怎么做賬,沒有開票怎么處理會規(guī)避好風(fēng)險(xiǎn)
怎么開與掛扣公司存在的稅費(fèi)和管理費(fèi)的證明
請問請問A公司注冊資本已實(shí)繳到位,現(xiàn)在投資B公司,占80的股權(quán),那B公司80的注冊資本算實(shí)繳嗎,還有祖需要交哪些稅金
融資租賃公司,做售后回租業(yè)務(wù),準(zhǔn)備金按照什么計(jì)提,是初始的車輛租賃總額按照一定比例計(jì)提,還是每月按照剩余本金來計(jì)提?
老師,30000元現(xiàn)金報(bào)稅的時候是不是要作為無票收入啊?如果要交增值稅怎么做分錄啊?
是的,您們公司是一般人還是小規(guī),車輛是否之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)
是一般,以前進(jìn)項(xiàng)抵扣過了,納稅申報(bào)做好了,就是憑證調(diào)整我不知道我做的對不對,老師你幫我看一下 借:固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29=100752.77 累計(jì)折舊84185.29 貸固定資產(chǎn)184938.06 借:庫存現(xiàn)金30000 貸固定資產(chǎn)清理26548.67 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交銷項(xiàng)稅:3451.33 借營業(yè)外支出184938.06-84185.29-26548.67=74204.1 貸固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29-26548.67=74204.1 老師,分錄這樣做對嗎?
是的,正確,沒有問題