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老師好! 公司買了一臺汽車,原值184938.06元,累計(jì)折舊84185.29元,去年6月份鄰導(dǎo)開車為了避讓人,撞到橋墩上,撞壞了,后來修理廠給了3萬元現(xiàn)金拉走了,這怎么做分錄???

2022-08-04 21:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-04 21:19

你好,同學(xué), 借固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29 累計(jì)折舊84185.29 貸固定資產(chǎn)184938.06 借銀行存款30000 貸固定資產(chǎn)清理30000 借營業(yè)外支出184938.06-84185.29-30000 貸固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29-30000 計(jì)算結(jié)果自己算一下,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝

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快賬用戶7147 追問 2022-08-04 21:41

老師,30000元現(xiàn)金報(bào)稅的時候是不是要作為無票收入啊?如果要交增值稅怎么做分錄啊?

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齊紅老師 解答 2022-08-05 13:12

是的,您們公司是一般人還是小規(guī),車輛是否之前抵扣過進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶7147 追問 2022-08-05 15:07

是一般,以前進(jìn)項(xiàng)抵扣過了,納稅申報(bào)做好了,就是憑證調(diào)整我不知道我做的對不對,老師你幫我看一下 借:固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29=100752.77 累計(jì)折舊84185.29 貸固定資產(chǎn)184938.06 借:庫存現(xiàn)金30000 貸固定資產(chǎn)清理26548.67 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交銷項(xiàng)稅:3451.33 借營業(yè)外支出184938.06-84185.29-26548.67=74204.1 貸固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29-26548.67=74204.1 老師,分錄這樣做對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-05 15:34

是的,正確,沒有問題

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你好,同學(xué), 借固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29 累計(jì)折舊84185.29 貸固定資產(chǎn)184938.06 借銀行存款30000 貸固定資產(chǎn)清理30000 借營業(yè)外支出184938.06-84185.29-30000 貸固定資產(chǎn)清理184938.06-84185.29-30000 計(jì)算結(jié)果自己算一下,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請留下五星好評,謝謝
2022-08-04
在該業(yè)務(wù)中,24 年 11 月轉(zhuǎn)讓小汽車時已收到了全部款項(xiàng),即銀行存款 18000 元和庫存現(xiàn)金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不應(yīng)再做 “借:應(yīng)收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務(wù)公司 58000;貸:固定資產(chǎn)清理 58000” 的備查分錄,因?yàn)閷?shí)際沒有形成應(yīng)收賬款。 如果之前誤做了該備查分錄,要將 “應(yīng)收賬款” 平賬的話,可以做如下分錄進(jìn)行沖銷: 借:應(yīng)收賬款 —— 優(yōu)品汽車服務(wù)公司 -58000 貸:固定資產(chǎn)清理 -58000 該分錄以紅字沖銷的方式將錯誤記錄的應(yīng)收賬款和固定資產(chǎn)清理進(jìn)行了更正,使得賬目回歸到正確的狀態(tài),即不體現(xiàn)這筆不存在的應(yīng)收賬款。
2025-01-13
你好同學(xué)發(fā)票可以補(bǔ),資產(chǎn)也是對的同學(xué)新東西來了用發(fā)票入,沒發(fā)票別入就好了同學(xué)你的資產(chǎn)分錄是對的同學(xué)同學(xué)沒錯
2021-01-08
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