?增值稅發(fā)票季度銷售額在300,000以內(nèi)免征增值稅是指專票和普票總金額合計(jì),其中普票免稅,專票的話一經(jīng)開(kāi)出就得交稅
老師,小規(guī)模公司,對(duì)于季度銷售額30萬(wàn)以內(nèi)免增值稅附加稅,只是指普票嗎?如果季度開(kāi)票有20萬(wàn)專票,15萬(wàn)普票,能免多少的增值稅?30萬(wàn)包含了專票額度嗎?
老師,現(xiàn)在小規(guī)模納稅人可以開(kāi)具增值稅專票了,一個(gè)季度銷售額不超過(guò)45萬(wàn)可以免交增值稅,是指專票和普票還有電子發(fā)票總共的不含稅收入,還是指專票不超過(guò)45萬(wàn)?
你好老師!小規(guī)模納稅人月度銷售額15萬(wàn)洗下免征增值稅。那是指開(kāi)的都是普票才能免吧如果開(kāi)具了哪怕是一張專票,所有銷售額都得交稅嗎
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開(kāi),月銷售額10萬(wàn)(含專票),季銷售額30萬(wàn)(含專票),普票部分免征增值稅,超過(guò)了全額按1%繳納增值稅?!崩蠋?,如果我們小規(guī)模一個(gè)月開(kāi)10萬(wàn)以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師好,問(wèn)下小規(guī)模納稅人,官網(wǎng)上寫季度銷售額不超30萬(wàn)免征增值稅,指的是專票和普票合計(jì)不超30,還是專票不超30,普票不超30免征?
會(huì)計(jì)已計(jì)提了6年,這多提的部分匯算清繳時(shí)調(diào)增還是調(diào)減
汽車折舊年限是多少年
老師,你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司銷售一批音響客戶要求包安裝,但是我們沒(méi)有安裝資質(zhì)開(kāi)不了建筑服務(wù)類。這個(gè)施工安裝費(fèi)我應(yīng)該怎么簽合同?開(kāi)票名稱應(yīng)該怎么做?以后的業(yè)務(wù)當(dāng)中會(huì)經(jīng)常發(fā)生這樣的問(wèn)題,我們應(yīng)該怎么做或者是需要怎么做改變合適呢?
老師好!現(xiàn)稅局要求把往年生產(chǎn)產(chǎn)生的廢料的銷售按當(dāng)期銷售做無(wú)票收入本月重開(kāi)出發(fā)票,要更正往年的申報(bào),哪么更正往年的增值稅申報(bào),企業(yè)所得稅申報(bào),哪財(cái)務(wù)報(bào)不是也是要更正嗎?今月開(kāi)出發(fā)票時(shí),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理。
利潤(rùn)是不含稅銷售金額減去成本,那不含稅金額的話,如果是普票的話,怎么算
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,有些會(huì)計(jì)資料原件就一份由辦公室保存,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)憑證下面可以放復(fù)印件嗎?
收據(jù)是收到款,客戶要求寫收據(jù),就用的嗎,包含現(xiàn)金,對(duì)公轉(zhuǎn)賬?
老師,剛注冊(cè)了一家個(gè)體戶,稅費(fèi)種認(rèn)定里面沒(méi)有幫員工申報(bào)的個(gè)稅如下圖,那要不要每月0申報(bào)
我們購(gòu)入一臺(tái)二手實(shí)驗(yàn)設(shè)備,對(duì)方開(kāi)不了設(shè)備發(fā)票給我們,只能開(kāi)維修費(fèi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我這邊怎么做賬?。?/p>
謝謝,明白。請(qǐng)問(wèn)包括30萬(wàn)嗎?
是的,那個(gè)包括30萬(wàn)的哈