你好,是的,您的理解完全正確
你好老師,小規(guī)模納稅人不含稅銷售額30萬以內(nèi)免增值稅說的是開普通發(fā)票吧,開增值稅發(fā)票無論發(fā)票多少金額都得交稅吧?
老師,小規(guī)模公司,對于季度銷售額30萬以內(nèi)免增值稅附加稅,只是指普票嗎?如果季度開票有20萬專票,15萬普票,能免多少的增值稅?30萬包含了專票額度嗎?
你好老師!小規(guī)模納稅人月度銷售額15萬洗下免征增值稅。那是指開的都是普票才能免吧如果開具了哪怕是一張專票,所有銷售額都得交稅嗎
問題一:2022.4.1-2022.12.31,原適用3%小規(guī)模不突破500萬免征增值稅,這500萬是指無論開專票還是普票都免稅?如果開專票是就專票部銷售額不免還是?比如2022.11月某企業(yè)開了20張普票10張專票,那么是全征增值稅還是就這10張專票要交稅?
“2023年小規(guī)模納稅人,專票,普票均按1%稅率開,月銷售額10萬(含專票),季銷售額30萬(含專票),普票部分免征增值稅,超過了全額按1%繳納增值稅。”老師,如果我們小規(guī)模一個月開10萬以內(nèi)的專票和普票都是免稅的嗎?
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經(jīng)營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結(jié)算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務費,進出對不起來。
老師好,我們經(jīng)營范圍是醫(yī)療器械銷售公司,無服務費的經(jīng)營范圍。我們開設備后續(xù)服務費的話必須增加經(jīng)營范圍嗎?稅率是照著多少開呢?現(xiàn)在我們中標了一臺設備但是供該設備的試劑中標名稱和簽合同都是寫的設備后續(xù)服務費,醫(yī)院說我們要開服務費的發(fā)票結(jié)算的是服務費,但是實際我們進貨是各種試劑,怎么給醫(yī)院開隨貨同行和發(fā)票呢?進的試劑,跟醫(yī)院結(jié)算服務費,進出對不起來。
老師,請問,我現(xiàn)在要申報所屬期是 6 月份的個稅,那我社保是不是就要填 5 月份的數(shù)據(jù)啊,因為我們的工資是次月發(fā)的,
運費是9的稅率 含稅金額20000 貨物是13的稅率 其中4的稅率差差價我該如何計算得出
小規(guī)模納稅人開造價咨詢服務,發(fā)票稅率是免稅嗎?
個人股權(quán)轉(zhuǎn)讓,就一個股東,投了10萬,現(xiàn)在轉(zhuǎn)給另外一個人,稅務不讓平價轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓協(xié)議寫的102000,這應該怎么做賬,賬用動嗎,需要交什么稅,怎么做賬
老師好,銷售方小規(guī)模納稅人,購買方一般納稅人,一張普通發(fā)票會展服務*展位費,稅率/征收率,為什是0%?
老師,未分配利潤負數(shù)了,和交所得稅有沒影響
民宿寄他上面賣,平時都收平臺費,然后攜程開票給我們,我入賬借:銷售費用 但是這次是攜程開票金額為負數(shù),如圖-13.41元,比如,我們我們應收賬款是218元,但是我們收到的是231.41元中間差額13.41,就是不扣平臺費得同時,反而多給我們錢。這個13.41元我該入賬哪個科目?
老師您好,我企業(yè)是國有控股企業(yè),購買了一塊土地,后又轉(zhuǎn)賣給國家收回,產(chǎn)生的增值稅,附加稅,土地增值稅,印花稅,所得稅,以上那幾項能免稅?