你好,核定的是個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅。

請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶核定征收,核定增值稅,個(gè)稅是不是也核定啊
個(gè)體工商戶核定征收,核定的是什么稅啊?(請(qǐng)有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的老師解答)
老師,已經(jīng)營(yíng)的個(gè)體工商戶怎么查詢是查賬還是核定征收啊
核定征收,是不是每個(gè)月開(kāi)票就要交稅,不開(kāi)票就不要交稅?(請(qǐng)有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的老回答)
個(gè)體戶核定征收中的定率征收,收的是什么稅?(請(qǐng)有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的老師回答)l
請(qǐng)問(wèn)跨省辦理外經(jīng)證核銷(xiāo)報(bào)驗(yàn),需要以特定主體登錄對(duì)方稅務(wù)局嗎
我們是制造行業(yè),有2張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是購(gòu)進(jìn)的成品,但是供應(yīng)商開(kāi)票名稱(chēng)跟我們銷(xiāo)售名稱(chēng)不一致,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也已經(jīng)抵扣,但是我現(xiàn)在想跟對(duì)方協(xié)商紅沖發(fā)票,我增值稅這里應(yīng)該怎么處理?采購(gòu)入庫(kù)這里我知道怎么操作,就這個(gè)月把之前入庫(kù)的做一筆一模一樣的入庫(kù)單紅沖,再做一筆正確的入庫(kù)單,就是不知道增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額這里是怎么處理的
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)公司代扣代繳給工人申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬后,可以用工資表為憑證做稅前扣除嗎?還是說(shuō)必須要工人給勞務(wù)公司提供發(fā)票才能做稅前扣除呢?
在制造業(yè)中哪些情況要做原料的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
你好,老師成本是一種費(fèi)用,費(fèi)用是一種資產(chǎn),這句話怎么理解?
在電子稅務(wù)局系統(tǒng)里如何查對(duì)方欠我們多少票沒(méi)開(kāi)
一般納稅人在什么情況下只交城建稅不交教育費(fèi)附加地方教育費(fèi)附加
老師您好,麻煩問(wèn)一下,假如我注冊(cè)資金10w,年底凈利潤(rùn)5萬(wàn),不分紅,在年底之前再把這5萬(wàn)投資買(mǎi)設(shè)備,這5萬(wàn)還需要交企業(yè)所得稅嗎?
一般納稅人,繳納增值稅分錄為,借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅,貸 銀行存款。這個(gè)分錄對(duì)嗎。另外酒類(lèi)消費(fèi)稅在生產(chǎn)環(huán)節(jié)交消費(fèi)稅嗎
電商平臺(tái)以銷(xiāo)售貨物為主,但稅務(wù)報(bào)送也有銷(xiāo)售服務(wù),需要填附表2嗎


增值稅呢?
增值稅按照小規(guī)模的政策來(lái)
不是說(shuō)核定征收不用做賬的嗎?
對(duì),一般來(lái)說(shuō)核定征收,你開(kāi)票的話,金額就很少。一般增值稅就免征了,也不需要做賬報(bào)稅。
那如果開(kāi)專(zhuān)票呢?需要繳增值稅嗎?
你如果開(kāi)了專(zhuān)票就得交增值稅,但是這種基本上很少會(huì)開(kāi)專(zhuān)票。
小規(guī)模納稅人可以申請(qǐng)為核定征收嗎?
可以,但是現(xiàn)在很難核定征收,基本上稅務(wù)局的五批。
五批什么意思?
敲錯(cuò)了,基本不會(huì)批準(zhǔn)的意思
那如果批準(zhǔn)了,核定的又是什么稅呢?
核定的就是個(gè)人所得稅,如果是企業(yè)申請(qǐng)那就是核定的企業(yè)所得稅
一般納稅人可以申請(qǐng)核定征收嗎?
可以申請(qǐng),但基本上不會(huì)批。