你好! 支付這部分成本時,做分錄: 借業(yè)務活動成本 貸銀行存款

老師,您好,政府采購委托我們公司去招標,9.1日請專家的費用需要我們公司先墊出去,所以負責招標的人在公司借款1.2萬,9.15日收到各投標單位的文件費共1200元,9.20日中標單位一次性轉到我公司8萬元(其中包含借出去的專家費和中標費用)。 這個專家費是不開發(fā)票的,是我們預付出去的,到時從中標單位付款的里面扣,收到中標費時以什么方式來消賬呢, 分錄如下: 9.1 借,其他應收款 1.2 貸,銀行存款 1.2 9.15 借,主宮業(yè)務成本 1200 貸,其他應收款 1200 9.20 借,銀行存款 8 貸,主營業(yè)務收入 6.8 貸,其他應收款 1.2 請問9.15日的分錄是不是應該記入主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入呀,因為這些是文件費投標單位為了要投標而購買的文件,我公司是不退也不開發(fā)票的。
老師,精神病專科醫(yī)院,病人醫(yī)療費自付部分,由民政補貼。確認收入時借:應收款 貸:非限定性收入。收到民政補助時借:銀行貸:應收款。請問這部分成本,我應該怎么做分錄???貸方不知道用什么科目了。
下面這六個會計分錄怎么寫?(1)省財政向中央財政借入般公共預算款項1000000元用于臨時周轉需要。(2)經中央財政研究批準,通知上例省財政借款中的500000元轉做對該級財政的補助,余款已通過省庫劃轉歸還。(3)年終體制結算,省財政應上解中央支出應解未解1000000元;中央尚欠省財政政府性基金預算補助資金520000元。(4)省財政專戶收到某教育部門繳來的學費收入180000元。(5)省財政年終轉賬時,財政專戶管理資金收入科目貸方余額3250000元。省財政總會計進行年終結轉。(6)省財政撥付糧食風險基金788000元給省糧食部門,用于糧食收儲。
請問一下老師,我單位是非民單位,聯合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,不開我單位,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據:有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
請問一下老師,我單位是非民單位,聯合多家企業(yè)搞拍賣會,以我們單位為名義,所有收入費用都是我單位歸結,之后按所屬拍品件數給各企業(yè)分攤費用,剩余收入也轉給各個企業(yè),收支都不歸我們單位,只代收代付,我們只扣除收取手續(xù)費,有合同協議,我們大額的費用發(fā)票開給各個公司,不開我單位,有些小額沒有辦法才開了我單位的,請問一下1.大額發(fā)票直接開各個企業(yè)的名,那我做賬時:預付時借:其他應收貸銀行(憑據:有銀行回單)之后費用發(fā)票分攤好開出來,從收入扣這部分費用借:其他應付(各企業(yè))貸:其他應收款,(由于發(fā)票直接開給所屬企業(yè),我就沒有憑據了,那怎么辦呢,我可以自己做一個各個企業(yè)應分攤的費用清單做憑據嗎)2.小額發(fā)票開了我公司了,我做了代收代付,不做費用,那我應該怎么給這部分發(fā)票給所屬企業(yè)啊
老師,能不能病人自付部分借:應收款-病人自付貸:非限定性收入-醫(yī)療收入 收到款:借:銀行貸:限定性收入 出成本時借:業(yè)務支出:應收款-病人自付
你好!可以的,你的理解很對