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老師,我們公司是服務企業(yè),稅率6個點,這次賣出一輛自用車子13個點的,為什么申報的時候這筆不計稅

老師,我們公司是服務企業(yè),稅率6個點,這次賣出一輛自用車子13個點的,為什么申報的時候這筆不計稅
老師,我們公司是服務企業(yè),稅率6個點,這次賣出一輛自用車子13個點的,為什么申報的時候這筆不計稅
2022-08-03 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-03 16:53

你好,你看一下主表里面計稅嗎?在主表里面。

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快賬用戶8043 追問 2022-08-03 17:18

這里銷售稅額是有的

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快賬用戶8043 追問 2022-08-03 17:19

剛剛圖片沒有發(fā)出來

剛剛圖片沒有發(fā)出來
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齊紅老師 解答 2022-08-03 17:19

那就是正確的附表一,他的第一行,本來他就沒有稅額啊,你在這里面填寫了主表取數(shù)是正確的就行。

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快賬用戶8043 追問 2022-08-03 17:22

應納稅額不是是230.09嗎?

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齊紅老師 解答 2022-08-03 17:23

應該是銷項減去進項,這個是你的納稅額。

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快賬用戶8043 追問 2022-08-03 17:23

發(fā)票是2000的,13個點銷售二手車

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齊紅老師 解答 2022-08-03 17:23

你還開的其他業(yè)務的發(fā)票,不是嗎?

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你好,你看一下主表里面計稅嗎?在主表里面。
2022-08-03
同學你好 之前的資產(chǎn)是什么時候購入的?抵扣了嗎
2021-04-16
有個銷售固定資產(chǎn)收入攔,看到了嗎,可以截圖申報表
2021-12-09
同學你好 這個你申請兼營就行了 你的貨物進項和服務的都分開 對應抵扣
2021-11-09
同學你好 按照稅率來說是的
2021-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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