做費用科目就可以了哦
你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢,在去年12月份對方歸還了本金,并且收到對方給的5萬的利息,我做了分錄:借 應收利息,貸 財務費用,借 銀行存款,貸 應收利息,現(xiàn)在2月份我給對方開了5萬元的發(fā)票,我分錄應該怎么寫。借 ?,貸 其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額,借方應該是什么科目
老師,我們公司從別的企業(yè)(非金融機構)拆借來的錢,定期支付給他們利息,到期歸還本金,但對方發(fā)票開的咨詢服務費,我們這邊給對方的掛賬怎么處理啊要
業(yè)務是這樣的:我公司需要設備,但沒錢,就找了這家融資公司,他們提供了設備給我們,并且還開了設備的發(fā)票給我,當時收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應付賬款掛的賬,每期有付本金并且也有付利息,對方也有開給我們利息發(fā)票,那現(xiàn)在對方開了一份回購款發(fā)票過來,這張票我怎樣入賬,記入什么科目(收到發(fā)票當月我們也付了這筆款
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調增產生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉入他那邊的對公賬戶上往來款是做應收應付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
老師我們跟A公司咨詢服務,A公司要我們公司先支付20萬咨詢服務款,但從2023年10月支付的咨詢服務費,一直也沒有A公司收到咨詢服務發(fā)票了,當時支付20萬時,分錄借:預付賬款——A公司20萬,貸:銀行存款——20萬。這20萬發(fā)票對方一直不愿意開,服務都完成100%,但是A公司就是不愿意開著20萬的服務費發(fā)票給我們公司,請問這個該怎么辦呢???要怎么處理才不會有風險呢
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務成本按什么結轉
我們公司是一般商貿企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應該如何做賬務處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應付款-失業(yè)保險。感覺這個應該不對
樸老師進,昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應付是負數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產品質量問題,我們可以對下游供貨商進行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產品質量違約金,做營業(yè)外收入
計入咨詢服務費嗎?但是本質都是利息支出 合同也是借款合同 但他開的是咨詢服務費的專票 計咨詢服務費算不算違法啊
對的,計入服務費就可以了
這樣的話合同業(yè)務與發(fā)票業(yè)務不統(tǒng)一啊
就算不附合同 審計來查需要出示合同的時候一樣也是問題 有合規(guī)合法的做法嗎
你這個業(yè)務本身就有點兒亂,只能按照發(fā)票來
那這樣算虛開發(fā)票和接受虛開發(fā)票嗎?業(yè)務就是太亂了
有這個實際業(yè)務就不是虛開
關鍵點就是這里 實際業(yè)務就是個有息借款 合同也是借款合同 主要是開了個咨詢服務費的票 要是按票入賬 這實際業(yè)務是算有呢 還是沒有呢 算不算虛開發(fā)票呢 哎 金額還真是不小
利息是開金融服務利息服務
好的老師,還有個問題,有些利息支出沒有來票就確定無法來票 也不能老掛對方的賬 就直接計入了財務費用 做了無票費用 到年底發(fā)票還沒有來這些費用怎么處理呢
匯算清繳之前沒有發(fā)票就直接調增