做費(fèi)用科目就可以了哦

你好老師,我們公司借給其他公司一筆錢(qián),在去年12月份對(duì)方歸還了本金,并且收到對(duì)方給的5萬(wàn)的利息,我做了分錄:借 應(yīng)收利息,貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用,借 銀行存款,貸 應(yīng)收利息,現(xiàn)在2月份我給對(duì)方開(kāi)了5萬(wàn)元的發(fā)票,我分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)。借 ?,貸 其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,借方應(yīng)該是什么科目
老師,我們公司從別的企業(yè)(非金融機(jī)構(gòu))拆借來(lái)的錢(qián),定期支付給他們利息,到期歸還本金,但對(duì)方發(fā)票開(kāi)的咨詢服務(wù)費(fèi),我們這邊給對(duì)方的掛賬怎么處理啊要
業(yè)務(wù)是這樣的:我公司需要設(shè)備,但沒(méi)錢(qián),就找了這家融資公司,他們提供了設(shè)備給我們,并且還開(kāi)了設(shè)備的發(fā)票給我,當(dāng)時(shí)收到發(fā)票我們就按發(fā)票金額做的應(yīng)付賬款掛的賬,每期有付本金并且也有付利息,對(duì)方也有開(kāi)給我們利息發(fā)票,那現(xiàn)在對(duì)方開(kāi)了一份回購(gòu)款發(fā)票過(guò)來(lái),這張票我怎樣入賬,記入什么科目(收到發(fā)票當(dāng)月我們也付了這筆款
老師,下午好,我想問(wèn)一下對(duì)方公司沒(méi)辦法給我們公司開(kāi)發(fā)票,我這邊可以公對(duì)公給對(duì)方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對(duì)方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開(kāi)建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項(xiàng)在匯算清繳時(shí)調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒(méi)有任何的業(yè)務(wù)往來(lái),是他們?cè)谖覀児緬炜苛艘粋€(gè)小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個(gè)養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對(duì)公賬戶上往來(lái)款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢(qián)給出去就不會(huì)有下文了
老師我們跟A公司咨詢服務(wù),A公司要我們公司先支付20萬(wàn)咨詢服務(wù)款,但從2023年10月支付的咨詢服務(wù)費(fèi),一直也沒(méi)有A公司收到咨詢服務(wù)發(fā)票了,當(dāng)時(shí)支付20萬(wàn)時(shí),分錄借:預(yù)付賬款——A公司20萬(wàn),貸:銀行存款——20萬(wàn)。這20萬(wàn)發(fā)票對(duì)方一直不愿意開(kāi),服務(wù)都完成100%,但是A公司就是不愿意開(kāi)著20萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們公司,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么辦呢???要怎么處理才不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
老師您好,我的貨物進(jìn)價(jià)是3萬(wàn)元,我能不能賣(mài)10萬(wàn)出去,有什么影響不
我司是單休,2025年十月國(guó)慶加中秋節(jié)1號(hào)到8號(hào)休息,一個(gè)新員工10月9日才入職,他的工資怎么算了
以前給你一個(gè)老板干活,工錢(qián)他沒(méi)給完我,能不能在個(gè)人所得稅里申報(bào)他的公司
老師您好,收到銀行貸款貼息,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,用計(jì)算稅金嗎
財(cái)務(wù)專(zhuān)用章的定義,誰(shuí)來(lái)制做,丟失怎么辦?
老師你好 外賬按流水收入做好分錄后 做分錄的時(shí)候,收入支出都是錄的價(jià)稅合計(jì)的金額,那現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票后面應(yīng)該怎么處理呢?
董老師還在嗎?麻煩問(wèn)一下問(wèn)題
比方說(shuō)1-3月對(duì)公刷銀行卡收到5萬(wàn),,,5月的時(shí)候開(kāi)了2萬(wàn)刷卡的收入。若1-3月已經(jīng)報(bào)了這筆5萬(wàn)收入,又開(kāi)票了,問(wèn),怎么區(qū)別出來(lái)?
老師,增加社保后是要申報(bào)工資,但是申報(bào)工資的基數(shù)在參保后馬上查詢參保的信息后參加?;鶖?shù)為啥不出來(lái)呢
郭老師 您還在線嗎?


計(jì)入咨詢服務(wù)費(fèi)嗎?但是本質(zhì)都是利息支出 合同也是借款合同 但他開(kāi)的是咨詢服務(wù)費(fèi)的專(zhuān)票 計(jì)咨詢服務(wù)費(fèi)算不算違法啊
對(duì)的,計(jì)入服務(wù)費(fèi)就可以了
這樣的話合同業(yè)務(wù)與發(fā)票業(yè)務(wù)不統(tǒng)一啊
就算不附合同 審計(jì)來(lái)查需要出示合同的時(shí)候一樣也是問(wèn)題 有合規(guī)合法的做法嗎
你這個(gè)業(yè)務(wù)本身就有點(diǎn)兒亂,只能按照發(fā)票來(lái)
那這樣算虛開(kāi)發(fā)票和接受虛開(kāi)發(fā)票嗎?業(yè)務(wù)就是太亂了
有這個(gè)實(shí)際業(yè)務(wù)就不是虛開(kāi)
關(guān)鍵點(diǎn)就是這里 實(shí)際業(yè)務(wù)就是個(gè)有息借款 合同也是借款合同 主要是開(kāi)了個(gè)咨詢服務(wù)費(fèi)的票 要是按票入賬 這實(shí)際業(yè)務(wù)是算有呢 還是沒(méi)有呢 算不算虛開(kāi)發(fā)票呢 哎 金額還真是不小
利息是開(kāi)金融服務(wù)利息服務(wù)
好的老師,還有個(gè)問(wèn)題,有些利息支出沒(méi)有來(lái)票就確定無(wú)法來(lái)票 也不能老掛對(duì)方的賬 就直接計(jì)入了財(cái)務(wù)費(fèi)用 做了無(wú)票費(fèi)用 到年底發(fā)票還沒(méi)有來(lái)這些費(fèi)用怎么處理呢
匯算清繳之前沒(méi)有發(fā)票就直接調(diào)增