你好,需要申請(qǐng)退稅的,退回來的增值稅,借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)
上個(gè)月有一筆收入沖紅了,那么這個(gè)分錄怎么做呢?尤其是增值稅銷項(xiàng),我們已經(jīng)用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,那這個(gè)月如何把上月的進(jìn)項(xiàng)增值稅做回來呢
老師,請(qǐng)問一下,我們公司是一般納稅人,但平時(shí)業(yè)務(wù)少,基本沒什么銷售收入,所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里的進(jìn)項(xiàng)我沒有認(rèn)證,那些費(fèi)用發(fā)票(專票)做分錄時(shí),是否可以先把專票當(dāng)普票做,先不記增值稅那部份金額?我之前做費(fèi)用(發(fā)票是專票)分錄時(shí),就是忘記了把增值稅那部份金額反映在分錄里了?,F(xiàn)在需要怎么調(diào)整之前做錯(cuò)的分錄呢?
老師,請(qǐng)問一下,如果遇到那種我已經(jīng)確認(rèn)了收入,也交了增值稅,但是有退費(fèi)怎么辦呢?就是我要沖減收入,那稅款需要沖減嗎?
老師,如果我們先開了票交了增值稅,但是沒有收入下個(gè)月就把票沖銷了,那稅金那我怎么做分錄能平呢?
老師,我們這個(gè)月銷項(xiàng)發(fā)票多了。是不是下個(gè)月就得交本月的增值稅。如果下個(gè)月紅沖一些銷項(xiàng),能不能把交了的增值稅退給我。。。
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
那前期我交的時(shí)候要怎么做賬呢?
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸、銀行存款。