借管理費(fèi)用貸銀行存款需要抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 這個是價(jià)稅全額抵扣的 減免明細(xì)表主表附表四都要填寫的
老師,金稅盤年費(fèi)280元減免是借:應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 貸:管理費(fèi)用 -280 嗎?
老師,繳納稅控盤的服務(wù)費(fèi),做的分錄:借:管理費(fèi)用 280 貸:庫存現(xiàn)金280 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅280 貸:管理費(fèi)用 -280 ,到真正報(bào)增值稅時(shí),這筆280元填寫在增值稅報(bào)表減免稅后。計(jì)提需繳納增值稅的分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅額)5000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3000 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 280 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1720 這樣做的分錄對嗎
老師你好,稅控系統(tǒng)航天信息費(fèi)享受減免稅。借管理費(fèi)用280 貸銀行存款280。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 280 貸 管理費(fèi)用 -280。老師減免稅280還需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
老師請問,一般納稅人簡易征收企業(yè),稅控盤年費(fèi)280,增值稅計(jì)入減免稅嗎?借:管理費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一減免稅,貸銀存。減免稅額填在申報(bào)減免表中嗎?
稅控盤280的費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借管理費(fèi)用:—280 借:應(yīng)交增值稅—減免稅280 科目余額表減免稅借方280怎么處理,已抵扣
老師,集團(tuán)公司內(nèi)部交易,A公司給B公司銷售貨物,含稅價(jià)11000,當(dāng)月未開具發(fā)票,請問A公司和B公司分別怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理
老師好,請問新注冊的有限責(zé)任公司,然后從個人手里買來的二手設(shè)備(用于經(jīng)營對外租賃)沒有購買發(fā)票,這個怎么入賬呢?能不能抵扣增值稅和企業(yè)所得稅?
會計(jì)從業(yè)資格證書號碼是什么呀?
老師,我們單位請了財(cái)務(wù)顧問,合同上寫著我們承擔(dān)住宿,還有一天每個人50標(biāo)準(zhǔn)的餐費(fèi),這個我們收到住宿費(fèi)發(fā)票還有餐費(fèi)發(fā)票應(yīng)該計(jì)入什么科目啊
和產(chǎn)品分別采購的袋子禮盒,和產(chǎn)品一起銷售出去,銷售發(fā)票可以開袋子禮盒嗎?還是說要袋子禮盒的經(jīng)營范圍
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聘任書,老師有模版嗎?新聘用一個人,解除另一個人,我用于工商修改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人用的)
老師你好,請問公司去年不清楚自行開具發(fā)票的要求,然后自行開具農(nóng)副產(chǎn)品發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)局要求提供個人身份證銀行卡電話,現(xiàn)在有一部分人員找不到聯(lián)系方式了,這種情況有好的解決方案嗎
老師請問一下 24年8月起的營業(yè)執(zhí)照 注冊資本是不是要在27年實(shí)繳
給員工繳納社保,可以全額算管理費(fèi)用嗎,個人部分,公司也幫他出了的
老師,我是小規(guī)模納稅人,我之前確認(rèn)一筆收入,而且開的是專票,也提了稅款,交了稅款,現(xiàn)在這筆錢要退回去,不算是我們的收入,我需要把這筆錢沖回,請問我提的稅款怎么辦?
不是初次購買是交年費(fèi),按280填減免表?我的分錄不對?
每年交納的年費(fèi)都可以全額抵扣。
填寫的是280,你的分錄不對。
全部分錄怎樣的
借管理費(fèi)用貸銀行存款需要抵扣, 借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款,借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)
老師,支付時(shí)管理費(fèi)用不能價(jià)稅分離?直接管理費(fèi)280貸銀存,然后再轉(zhuǎn)入減免稅?
是的,不需要價(jià)稅分離,價(jià)稅合計(jì)可以全額抵扣的。