不用的可以抵扣,你贈送出去的視同銷售。
外購的商品銷售給了員工,已經(jīng)計提了銷項(xiàng)稅額交了稅,購進(jìn)時的進(jìn)項(xiàng)稅額是否還需要轉(zhuǎn)出?
外購商品作為禮品,贈送給客戶,該商品的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
福利費(fèi)中給員工買的禮品、日用品,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?業(yè)務(wù)招待費(fèi)中外購的禮品需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
老師,外購禮品送人視同銷售是指外購的需要入庫的商品嗎?
外購商品作為銷售時禮品,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師,郭老師,用固定資產(chǎn)投入做實(shí)收資本,這個流程究竟應(yīng)該怎么弄呀
老師請問:給企業(yè)拍攝科普宣傳片后,我們開具什么類別的發(fā)票給企業(yè)呢?
每月增值稅申報表要打印出來保存嗎?增值稅申報表附列1一5等都要打印嗎?
老師,請問一下,公司節(jié)稅可以通過投資購買萬年青呀這些貴的綠植,然后一年后說養(yǎng)死了,投資失敗,這樣,錢也拿出來了,成本也有了
給企業(yè)拍攝科普宣傳片后,我們開具什么類別的發(fā)票給企業(yè)呢?
老師 你好 我想問一下作為單位 報員工個稅的時候 是按著員工工資表的應(yīng)發(fā)工資數(shù)嗎?還是按著應(yīng)納稅所得額
老師,我加300元油,可以開580公里,現(xiàn)在我開了300公里,是不是300/580*300這樣算
老師,給同一個公司去年5月至今年8月的開出去的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)修理發(fā)票,稅率合同約定13%,開成6%,今年能全部沖紅重新開嗎?還是要去稅務(wù)大廳改去年5月至今天的所有申報表,按13%申報
我公司為一家稅務(wù)師事務(wù)所 每月房租2萬元 本月有另一家公司甲公司借住在我公司 所以要付我們房租費(fèi)1萬元 我們公司怎么開票給甲公司讓他們支付房租 開票內(nèi)容是什么
個體工商戶怎么報工資?工資也不能取到發(fā)票