你好 這個是自制表格的,默認按照收入來分攤的 借:管理費用---管理費 貸:銀行存款
您好,我們公司和美團有合作,收到美團的收入打款,我們不開票,怎么進行賬務處理呢,分錄如何做呢,是作為無票收入嗎?
請問老師,我們公司上面有集團公司,我公司用集團公司的名義與其他公司簽了合同,也有款打到了集團公司賬上,集團公司就說這筆收入直接抵我公司要上交給他的管理費,請問:1.這樣操作沒有稅務風險嗎? 2.我賬務怎么處理?支付時那就直接體現(xiàn)減免后管理費了?那減免前的怎么體現(xiàn)?
老師好!我們是城投公司(共8家獨立公司)剛剛又成立了一家城投的集團公司,讓現(xiàn)在的8家公司成為其子公司,集團讓其8家交管理費或上繳利潤?財務應該怎么作帳務處理呢?謝謝老師!
老師就是底下的分公司像集團借了45萬作為開辦費,現(xiàn)在費用基本已經支出,分公司已經做了賬如圖所示,但是現(xiàn)在要把這些費用劃歸為集團,不屬于分公司的費用 該怎么處理
集團公司間的管理費如何作帳和分攤?附件怎么作
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個小規(guī)模業(yè)務應該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉給我,只把財務負責人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產負債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計金額要怎樣查,差了146.17元
稅務老師通知需要剔除19年06月的管理費用-業(yè)務招待費14000 那當年的會計分錄是借:管理費用-業(yè)務招待費14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調整分錄是
老師,購進商品所產生的小額運費,可以不計入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉讓股權萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細講一下新增社保到社??圪M操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內銷征稅嗎?
老師,稅務清稅注銷,賬上貸方應交稅費2.2萬,這個改怎么賬務處理,稅務上報表沒有顯示欠稅
修改 24 年個稅提示:已申報了個人所得稱年度自行申報,扣繳義務人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報記錄
不需用發(fā)票?法律分主體
不需要的,這個默認按照未開票收入的