你好;? ? 1. 已經(jīng)抵扣了。? 購買方開紅字信息表 ; 銷售方開紅字發(fā)票紅沖 ; 2; 沒有抵扣;? 退原來發(fā)票給銷售方 ;銷售方開紅字信息表;? 銷售方開紅字發(fā)票? ?
因操作失誤將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行不低扣勾選了,咨詢稅務(wù)局后稅局說只能通過沖紅對(duì)方重開發(fā)票處理,但對(duì)方開票系統(tǒng)顯示我們已抵扣需要我們開局紅字,想問下我們能開局未抵扣紅字嗎,開局未抵扣紅字需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
你好,購買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票,讓我們開紅字發(fā)票,請(qǐng)問她申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表需要給我們寄過來嗎?還有抵扣聯(lián)還需要交給他們吧。
請(qǐng)問下,別人開過來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要紅沖掉,已經(jīng)抵扣和沒有抵扣,我們購買方需要如何操作呢
老師,銷售方紅沖的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要銷售紅沖,,我們作為購買方怎么操作
請(qǐng)問老師,我們需要開具紅字發(fā)票,沖紅21年的專用發(fā)票,購買方已經(jīng)抵扣了的,在稅控盤里怎么操作呢?
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說明
涉外收入申報(bào)單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤(rùn)445萬,我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
如果是當(dāng)月還沒入帳是不是可以直接作廢
?你好 ; 是的。 就可以直接 作廢的??
你好,已經(jīng)抵扣過的發(fā)票怎么查詢呢
紅字信息表怎么開具
你好 ;? 抵扣過的;? 增值稅認(rèn)證平臺(tái) -? ? 首頁-? 頂部? 選擇勾選抵扣 - 里面 可以查詢抵扣明細(xì)的??