你好;? ? 1. 已經(jīng)抵扣了。? 購(gòu)買方開(kāi)紅字信息表 ; 銷售方開(kāi)紅字發(fā)票紅沖 ; 2; 沒(méi)有抵扣;? 退原來(lái)發(fā)票給銷售方 ;銷售方開(kāi)紅字信息表;? 銷售方開(kāi)紅字發(fā)票? ?

因操作失誤將進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)行不低扣勾選了,咨詢稅務(wù)局后稅局說(shuō)只能通過(guò)沖紅對(duì)方重開(kāi)發(fā)票處理,但對(duì)方開(kāi)票系統(tǒng)顯示我們已抵扣需要我們開(kāi)局紅字,想問(wèn)下我們能開(kāi)局未抵扣紅字嗎,開(kāi)局未抵扣紅字需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
你好,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票,讓我們開(kāi)紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)她申請(qǐng)的紅字發(fā)票信息表需要給我們寄過(guò)來(lái)嗎?還有抵扣聯(lián)還需要交給他們吧。
請(qǐng)問(wèn)下,別人開(kāi)過(guò)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要紅沖掉,已經(jīng)抵扣和沒(méi)有抵扣,我們購(gòu)買方需要如何操作呢
老師,銷售方紅沖的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要銷售紅沖,,我們作為購(gòu)買方怎么操作
請(qǐng)問(wèn)老師,我們需要開(kāi)具紅字發(fā)票,沖紅21年的專用發(fā)票,購(gòu)買方已經(jīng)抵扣了的,在稅控盤(pán)里怎么操作呢?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫(xiě)呀
老師,現(xiàn)在個(gè)體戶上了平臺(tái)的平臺(tái)自動(dòng)對(duì)接稅務(wù),客戶7—9這個(gè)季度是旺季大概有一百來(lái)萬(wàn)的收入,還要就是節(jié)假日多一點(diǎn),其他月份的收入大概就十來(lái)萬(wàn)的收入,這個(gè)的話他的經(jīng)驗(yàn)所得怎么樣可以少交一點(diǎn)稅呢,增值稅是不是就沒(méi)有辦法了
2022年度對(duì)方開(kāi)具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在對(duì)方稅務(wù)局查到了他們沒(méi)有權(quán)利開(kāi)13個(gè)點(diǎn),只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對(duì)我們這邊稅務(wù)局有沒(méi)有什么問(wèn)題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實(shí)生活中好像都是這樣的
老師,實(shí)操系統(tǒng)六月份報(bào)稅利潤(rùn)表數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習(xí)?謝謝!
小型微利企業(yè)印花稅減半,怎么操作呀
老師,申報(bào)個(gè)稅的收入是按繳費(fèi)工資,還是繳費(fèi)基數(shù)
老師我們公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)具普票100萬(wàn),按1%繳納增值稅及附加稅,然后有2%的增值稅優(yōu)惠,該怎么做賬呢
您好,我想看這個(gè)分錄是不是之前會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,是不是都應(yīng)該是應(yīng)收賬款呢!
公司是不是一定要交企業(yè)所得稅?


如果是當(dāng)月還沒(méi)入帳是不是可以直接作廢
?你好 ; 是的。 就可以直接 作廢的??
你好,已經(jīng)抵扣過(guò)的發(fā)票怎么查詢呢
紅字信息表怎么開(kāi)具
你好 ;? 抵扣過(guò)的;? 增值稅認(rèn)證平臺(tái) -? ? 首頁(yè)-? 頂部? 選擇勾選抵扣 - 里面 可以查詢抵扣明細(xì)的??