你好,你可以反向沖減,借應(yīng)交稅費,貸利潤分配未分配利潤小企業(yè)會計準(zhǔn)則的。
老師,麻煩問下,去年的稅金忘記計提了,今年去補稅了。我要調(diào)整以前年度損益,分錄應(yīng)該怎么做?
請問老師,21年有張憑證做錯了,是補所得稅的,現(xiàn)在這樣調(diào)整對嗎,調(diào)整后那我今年的期初就對不上,這個怎么處理呢
老師,你好,請問下,去年水費發(fā)票未及時入到賬,今年10月會計補入了一張憑證,但是作了分錄入到以前年度損益調(diào)整科目里,但是我賬不平,覺得不對,,我應(yīng)該怎么做分錄才是正確的?
老師你好,我的問題是:去年重復(fù)計提了稅金,就是途中這張憑證做了兩遍,今年該怎么做分錄調(diào)整呢?
你好 想問一下 去年財務(wù)費用3萬 誤計入短期借款了 今年發(fā)現(xiàn)了了這個問題 我應(yīng)該怎么做分錄調(diào)整 去年做的是借:短期借款 貸:銀行存款 實際應(yīng)該是借:財務(wù)費用 貸:銀行存款 那今年我發(fā)現(xiàn)了 這個怎么做分錄調(diào)整過來呢 麻煩老師寫一下會計分錄 另外這個也影響所得稅了吧 我該怎么處理
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點開 勞務(wù)報酬有個適用累計預(yù)扣法 有個是不適用累計預(yù)扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報銷單餐飲費可以做到差旅費里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上
請問老師,需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
您好,小企業(yè)會計準(zhǔn)則已經(jīng)沒有這個科目了。如果您是企業(yè)會計準(zhǔn)則的話,需要用。
好的,謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂
不好意思老師,還有個問題,就是這個“借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅”去年11月的帳里做了兩遍,我今年怎么做會計分錄?
借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,直接沖就行。
好的,非常感謝老師!
祝您生活愉快開心快樂