?你好 ;? ?你們盤虧是什么業(yè)務的 ?? 你這個其他應付款又是怎么掛起來的;這樣我才好判斷你說的科目是否可以做? ?
老師,我想問下,發(fā)放工資是公司代扣的個人的社保及公積金的部分可以在貸方寫其他應付款--個人社保嗎?還是說一定要在貸方寫其他應收款---個人社保,因為其他應收款在貸方也相當于其他應付款?
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
老師,你好!我的應收賬款余額與應收會計應收總表相差5萬差額,主要原因就是這樣的,我們有一個客戶付了5萬貨款給我們,因為付錯賬號我們就退回去給他了。這樣的我退款:借:應收賬款 貸:銀行存款 然后我這跟應收會計說叫他在應收那里要加上5萬。他的總表也加了5萬不知道為什么還是對不上。
請問一下那個查找原因貸其他應付款是是因為我要付給人家我還未付,那我是增加的,然后盤虧借其他應收款我我世界其他應收款,我是應該收別人的賠償,我未收到,所以我是減少的是相當于跟那個。跟清查的時候,他是相反的分錄。是這樣嗎
老師 有員工在公司掛了其他應收款和其他應付款 其他應收款的分錄為 借 其他應收款 貸 銀行存款 其他應付款的分錄為 借管理費用 貸 其他應付款 因為公司在外面有很多費用沒及時清理 都掛了這個員工的往來賬上 現在情況是 經查出 掛在其他應付款里面的有一筆錢不是他本人的,是其他人的 那我調賬怎么調
老師,明天面試一家物流公司,需準備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉賬單號金額修改了財務能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內帳違法嗎?
想問下,假設只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產,錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關于這件固定資產相關的折舊怎么處理,本月這件固定資產還要做哪些賬務處理