同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的

請(qǐng)問,應(yīng)收賬款是銷售商品,提供服務(wù)向向債權(quán)人收入的款項(xiàng),請(qǐng)問其他應(yīng)收款,出租包裝物的租金為什么用其他應(yīng)收款??!在做分錄是出租包裝物不是確認(rèn)下的其他業(yè)務(wù)收入嗎?還有出租固定資產(chǎn),出租無形資產(chǎn),出租不動(dòng)產(chǎn)請(qǐng)問分別用哪個(gè)應(yīng)收還是其他應(yīng)收款
有個(gè)疑問想問下,國企收到專項(xiàng)債券資金,為什么用專項(xiàng)應(yīng)付款,而不用其他應(yīng)付款,這個(gè)是政府債務(wù),而不是企業(yè)債務(wù),是為了特意區(qū)分開來嗎
老師好,請(qǐng)問一下,我們公司向合作單位是國企,他們需要重組,向他們提供一份舉債說明,不是業(yè)務(wù)往來的應(yīng)收應(yīng)付,是因?yàn)樗麄冎亟M而舉證后收款的材料有個(gè)格式嗎
文旅企業(yè),主要營運(yùn)景區(qū)等。因?yàn)橛胁糠止骖愴?xiàng)目有財(cái)政渠道撥付專項(xiàng)使用的資金。請(qǐng)問收到的時(shí)候是不是直接:借記銀行存款-專戶、貸記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金。開銷的時(shí)候:借記成本費(fèi)用類科目、貸記銀行存款-專戶,然后再借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸記成本費(fèi)用類科目(反沖)。如果未收到資金需墊付時(shí),可以先借記其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金、貸銀行存款。收到資金后在歸還專戶資金,然后按前述方法操作嗎?
文旅企業(yè),主要營運(yùn)景區(qū)等。因?yàn)橛胁糠止骖愴?xiàng)目有財(cái)政渠道撥付專項(xiàng)使用的資金。收到和支付的時(shí)候都通過其他應(yīng)付款-專項(xiàng)資金進(jìn)行過度并最終沖銷成本。我想問一下,這個(gè)在年底匯算清繳的時(shí)候是不是都要相應(yīng)的調(diào)減。尤其是應(yīng)付職工薪酬,年底是不是要把沖銷了費(fèi)用的相應(yīng)部分調(diào)減處理呢?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?

