可以的,沒問題的,只要業(yè)務(wù)是真實的

你好,老師……請問下,我公司有成品油和其他商品銷售,客服同時購買成品油和其他商品,公司有給優(yōu)惠,開票時,成品油賣價低于了進(jìn)價未開折扣發(fā)票,直接開的低于進(jìn)價的價格,但是其他商品都是賣價大于進(jìn)價,這樣可以嗎?
老師,貿(mào)易公司是直接去廠家拿貨,然后直接運(yùn)到客戶指定地點(diǎn)??蛻舳际琴d賬,所以銷售的發(fā)票都是滯后開的,進(jìn)項的發(fā)票有時也會滯后開給我們,這樣,我銷項發(fā)票也是滯后開,那出庫時我們就沒做賬,等開票了,賬務(wù)處理是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅,然后再拿差不多的進(jìn)項抵扣這個銷項稅,可以嗎?
老師,內(nèi)銷生產(chǎn)?銷售企業(yè)??梢灾苯釉谄渌胤侥贸善凡蛔鋈魏渭庸ぬ幚碇苯娱_發(fā)票賣給客戶嗎?買進(jìn)來有進(jìn)項發(fā)票。
老師,代加工企業(yè),收到客戶發(fā)的材料對方是不開票的,這邊只核算加工費(fèi)部分,但是這邊經(jīng)常會找其他企業(yè)做加工,找的企業(yè)也會開加工費(fèi)發(fā)票過來,這邊開給客戶的也是加工費(fèi),收到加工費(fèi)發(fā)票可以直接借:主營業(yè)務(wù)成本-加工成本 貸:應(yīng)付 嗎? 發(fā)生的直接人工費(fèi)用是否可以 借:主營業(yè)務(wù)成本-人工成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,為我們是生產(chǎn)制造企業(yè)做A產(chǎn)品的,然后從供應(yīng)商那邊直接購進(jìn)A產(chǎn)品,再從公司銷售出去可以嗎,可以開成品的進(jìn)項發(fā)票進(jìn)來抵扣增值稅嗎?
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請問如何入賬?
我想問下這個分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場經(jīng)營商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場消費(fèi),經(jīng)營商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說是做為會計記賬的佐證。
老師 合作社理事長和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤分紅和發(fā)工資不影響對嗎
老師,請問勞務(wù)公司申報勞務(wù)報酬,產(chǎn)生的個稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報,我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
開進(jìn)項,銷項發(fā)票名稱開要一致嗎?
嗯嗯,沒有經(jīng)過加工稅目大類要一致,名稱最好要一致