同學(xué)你好 對的 是這樣的
收到受托加工材料物資時,可不作會計處理,但對收到的受托加工物資要在備查簿中進(jìn)行登記,記錄其收到、投入加工等材料增減。 發(fā)生加工費: 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費用或應(yīng)付職工薪酬 加工完成入庫時,結(jié)轉(zhuǎn)本批加工成本 借:庫存商品—受托加工產(chǎn)品 貸:生產(chǎn)成本 將加工完成的產(chǎn)品交付,并開出發(fā)票時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費稅 確認(rèn)收入時:庫存商品-受托加工產(chǎn)品不需要結(jié)轉(zhuǎn)么?
給客戶A的貨 噴漆加工 找了另一個工廠代加工 支付工廠加工費 借 主營業(yè)務(wù)成本-加工費1000 進(jìn)項稅 貸 銀行存款 如果貨我收回來 這個月沒有發(fā)出 我的成本這個月也有這1000是嗎老師
貿(mào)易公司,接了一單幫別人委托加工的業(yè)務(wù),收到加工廠開進(jìn)來的加工費發(fā)票,可以開加工費給客戶嗎?經(jīng)營范圍里看了下,沒有加工這一條,那可以開加工費嗎?會計分錄怎么做?進(jìn)的加工費直接入庫存商品還是委托加工物資
老師您好 我們做賬時的分錄是這樣 收到發(fā)票時,借:工程施工-人工費/材料/機(jī)械 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)工程施工: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-人工費/材料/機(jī)械 開具發(fā)票確認(rèn)收入時:借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費-銷項 +工程結(jié)算 借:主營業(yè)務(wù)成本 + 工程施工(合同毛利)貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:工程結(jié)算 這樣的話,借方有兩筆主營業(yè)務(wù)成本,貸方有兩筆工程結(jié)算 是不是導(dǎo)致成本增加或者科目重復(fù)
加工型企業(yè),只是加工服裝賺加工費,平時成本只有工人工資和社保,沒有其他的費用票入賬,企業(yè)所得稅申報時,主營業(yè)務(wù)成本把人工和社保費用列入了成本,這樣操作對嗎?現(xiàn)在稅務(wù)局來核實,說所列成本與收到的發(fā)票金額不符
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師早!請問我司現(xiàn)在是用6月份工資申報5月份個稅,如何調(diào)整到6月工資對應(yīng)申報6月份個稅呢?
老師,可以不入生產(chǎn)成本,直接計入主營業(yè)務(wù)成本嗎
稅務(wù)報表開票銷售192150.64稅額9565.95我所有發(fā)票銷售是181679.21稅額是9000.79比稅務(wù)報表少銷售10471.43稅額少565.16明天是申報最后一天了,不和稅務(wù)報表對上不能申報的!麻煩老師幫忙指導(dǎo)一下問題出在哪里?
董老師 在線嗎?想咨詢您~
當(dāng)期已發(fā)生支出一直未支付,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制當(dāng)月記賬,相關(guān)發(fā)票及附件資料就放當(dāng)期,后續(xù)支付月份附什么資料?對于當(dāng)月開支未能當(dāng)月支付的,跨月的,會計憑證又需要當(dāng)月裝訂,有影響嗎?
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計入管理費用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝