?你好;? ? 你應收賬款借方有余額的; 你做壞賬處理 :借信用減值損失 貸壞賬準備;? 借壞賬準備貸應收賬款。 寫情況說明老板簽字做附件? ; 應收賬款是貸方有余額的 ; 那么你就做 :借 應收賬款貸營業(yè)外收入;? ? 也是寫情況說明老板簽字做附件? ?

我8月賬里主營業(yè)務收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進去了,有2.3處未開票收入沒有踢出稅額直接計入了,報稅的時候,經(jīng)理說讓我收入和賬上一致,我疑問的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個她說下月調(diào)整 問題一,對于作廢發(fā)票還計入收入,還有銷項稅額的,我申報表里,這兩個數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問題二,對于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報,這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開票收入里面減去了,少交這部分了 問題三,上述未開票收入沒有踢出稅額的,這個月也是原路沖回?8月按含稅收入報稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務,稅額會減少嗎?具體的賬務怎么處理的,我有點想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
我的應付賬款比較多,這個應付賬款,就是我去我們商城買產(chǎn)品,差不多一兩個月讓公司開一次發(fā)票給我,當時代理會計把這些賬作為應付賬款,我現(xiàn)在想把備用金的取出來,用庫存現(xiàn)金的方式,來付這個應付賬款,分錄要不要寫應交稅費?需要票據(jù)什么的嗎?我問這邊的會計老師,她說要把我實際付出的憑證打出來,但是我實際付款出去都是用微信或是支付寶付出去的,賬單有點多,不方便每一筆做,而且賬上的應付賬款都有對應金額發(fā)票的,公司給我開的發(fā)票,也是打了折的,和我實際支付寶付出去的賬也不一樣,我也沒辦法公對公付款,那我現(xiàn)在做賬的話,就借應付賬款,貸庫存現(xiàn)金,然后附張領款憑證行不行?
老師你好,我用的管家婆軟件,年期初數(shù)據(jù)怎么修改? 我們公司因為很多遺留問題,比如前任會計盤庫后,做了庫存盤點單,調(diào)整了庫存商品,很多年盤庫都這樣操作的,很久以后,導致待處理流動資產(chǎn)損益里面掛了貸方十幾萬。 比如之前付進貨款10萬,實際最后就開了6萬的入庫單,導致賬上一直掛著應付借款借方4萬,而這些貨也隨著長年累月盤庫不斷的調(diào)整,已無法補錄入庫單了。 這不年底了,我想著年結(jié)存后把期初數(shù)據(jù)修改一下,不知道該怎么改,謝謝。
探討一下:那些材料款,其實材料早已經(jīng)來料,也已經(jīng)領出去都用完了,但是呢,之前那幾個財務一直都是做應付賬款,貸銀行存款這樣。然后有小小暫估材料,領料完全靠自己心情做一個80%成本進來;所以,會看到應付賬款借方余額很大。其實如果平賬了,基本上是沒有余額的;那就是這些不入賬的發(fā)票,我該怎么調(diào)整賬面和實際庫存以及成本等。求大神指點下
賬上的應付賬款和其他應付款,因為付款和開票有差異,導致零頭掛賬,已經(jīng)知道不會付款出去或者開票了,想問下,會計上應該怎么做賬調(diào)整呢
在稅務后臺,在哪里看自己扣了多少社保
老師,請問一下我們有勞務派遣的資質(zhì)請問一下怎樣才叫勞務派遣公司呢?是我們有員工,派遣到其他單位工作,我們申報工資。發(fā)放工資?還是什么啊
老師 公司進來工程款收入50萬 老板要提出來現(xiàn)金用 這個合不合規(guī) 怎么做才能合規(guī)
老師好,我公司最近談了個工程,中標了,然后工程外包了,那我這邊的賬咋做?謝謝
老師,更改法人提示這個
老師,您好!我們公司是廠房租賃公司,公司清算完了要分立給各位股東的新公司,會涉及到哪些稅款呢
老師,我申報10月個稅時,給一個員工發(fā)了3萬的工資,我做人員的信息采集時,可以把入職月份勾選到1月嘛,會有不良影響嗎
一張發(fā)票,公司對公支付一部分,員工報銷單報銷一部分,我如何做分錄?
老師,10月結(jié)轉(zhuǎn)憑證的本年利潤是900,9月累計是6000,為啥10月利潤表的利潤總額會多出幾萬呢
老師,殘疾人保障金是按年度申報還是?