同學(xué)你好 題目問(wèn)的是可以抵扣的,所以是減去不能抵扣的部分,也就是減去5000,不是減去10000
老師你看一下這個(gè)題 我不懂沖減成本為什么是進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)字 進(jìn)項(xiàng)不是可以抵扣嘛
老師你好!這個(gè)題在計(jì)算應(yīng)納稅額時(shí),抵不完的進(jìn)項(xiàng)稅額可以去遞減簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)納稅額嗎?我記得梁天老師講的時(shí)候說(shuō),一般計(jì)稅方法下抵不完的進(jìn)項(xiàng)稅要做留抵稅額處理,在下期繼續(xù)抵扣。不可以去遞減當(dāng)月簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下的應(yīng)納稅額!兩個(gè)老師講的有沖突,到底那種方法是正確的?
老師,還是昨天的問(wèn)題,我今天考慮了一下,折扣開(kāi)到發(fā)票上去了,是按不含稅減成本的,期末平均成本高了的原因是正常的折扣少抵扣了稅的問(wèn)題吧
老師,在企業(yè)財(cái)產(chǎn)監(jiān)察的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)盤(pán)虧,如果是因?yàn)樽匀粸?zāi)害如。地質(zhì)災(zāi)害,天氣災(zāi)害等造成的損失,不屬于非正常損失,其進(jìn)項(xiàng)稅可以正常抵扣,這句話為什么不對(duì)?
老師這題我老是記成減去天災(zāi)可以抵扣的,剩的不是改繳稅的嗎?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來(lái)借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說(shuō)收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆](méi)有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷(xiāo)售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開(kāi)的,我現(xiàn)在要開(kāi)給客戶(hù),在新增貨物信息的過(guò)程中,應(yīng)該怎么分類(lèi)呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷(xiāo)量是怎么算出來(lái)的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問(wèn)這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫(xiě)錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫(xiě)了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫(xiě)確認(rèn)1萬(wàn),我覺(jué)得這里有問(wèn)題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問(wèn) 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問(wèn)一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買(mǎi)了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子