同學(xué)你好,因為開具普通發(fā)票對于銷售方來講也需要正常繳納增值稅
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2018年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元,另外、開具普通發(fā)票、取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.65萬元(含稅) 2、銷售乙產(chǎn)品、開具普通發(fā)票、取得含稅銷售額28.25萬元 3、將一批應(yīng)納產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價為20萬元,成本利潤率10%,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品價格。 4、購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款為60萬元,進(jìn)項稅額為7.8萬元,另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票計算該企業(yè)5月應(yīng)繳納的增值稅稅額
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率13%,2021年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: (1)銷售甲產(chǎn)品給某人商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元;另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.85萬元。 (2)銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬元。 (3)將試制一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,本錢價為20萬元,本錢利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 (4)銷售使用過的進(jìn)口摩托5輛,開具普通發(fā)票,每輛取得含稅銷售額1.04萬元;該摩托車原值每輛0.9萬元。 (5)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進(jìn)項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬元,取得運(yùn)輸公司開具的普通發(fā)票。 計算5月應(yīng)繳納的增值稅
銷售某產(chǎn)品給商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80000元,另外,開具普通發(fā)票取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)56500元,這個開具普通發(fā)票為什么算銷項
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅般納稅人,適用增值稅13%,交通運(yùn)輸業(yè)稅率9%,2021年5月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下 (1)銷售甲產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元:另外開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運(yùn)輸費(fèi)收入5.45萬元 (2)銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含稅銷售額28.25萬元 (3)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元、進(jìn)項稅額7.8萬元;另外支付購貨運(yùn)輸費(fèi)用,取得運(yùn)輸公司開具的專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)6萬元 (4)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價30萬元,取得運(yùn)輸行業(yè)開具的增值稅專用發(fā)票注明運(yùn)費(fèi)5萬元本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利
企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售A產(chǎn)品給某大商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額¥90萬元;銷售B產(chǎn)品開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額226萬元。計算A、B產(chǎn)品銷項稅額
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款