你好;? ?為什么要你們支付搬家費(fèi)?你們當(dāng)時(shí)有約定要搬家補(bǔ)償給對(duì)方嗎 ?? ??
就是我們公司的一個(gè)客戶,但是她也是他們公司的法人,她在銀行貸了一筆款,怎么把錢打到我們公司公戶上,然后我們老板又把錢給她用老板的私戶轉(zhuǎn)過去了,等于是在我們公司上走了一筆賬,數(shù)目為180萬元,現(xiàn)在問題來了,稅務(wù)局肯定要看這180萬元的稅票,這個(gè)對(duì)方的目的就是走賬呢,肯定是開不出來的,這個(gè)賬進(jìn)我們公司公戶的時(shí)候,是以借款的形式進(jìn)的賬,那么現(xiàn)在公房上始終有180萬的賬,沒有發(fā)票,那么,老師這個(gè)賬怎么才能解決問題呢,因?yàn)槲覀児臼卿N售種子的,是免稅的。
你好老師,請(qǐng)問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會(huì)計(jì)一直沒有做賬,就只有一個(gè)表格做的進(jìn)出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當(dāng)于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發(fā)給客戶。這種進(jìn)出的收入和費(fèi)用也是通過支付寶走的,但是都沒有發(fā)票,開了三個(gè)月,生意不好,現(xiàn)在已經(jīng)關(guān)店了。平時(shí)這公司也沒有其他的賬務(wù)處理。請(qǐng)問老師,這種情況我應(yīng)該怎么處理呢?
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
我們有個(gè)客戶租我們的庫房,合同到期后沒有再續(xù),由于種種原因吧,現(xiàn)在客戶需要我們支付30W的搬家費(fèi)才肯走,我們以銀行款項(xiàng)支付,有搬家補(bǔ)償費(fèi)用合同,但是他給我們開不了發(fā)票,那這筆交易怎么做賬呢
你好老師,我們是電商,現(xiàn)在電商平臺(tái)讓我們給他們開票,我們開不了,只能以我們的收入去抵扣要開的票稅,也就是發(fā)票補(bǔ)償金扣除了我們的收入,這個(gè)要怎么做賬 比如我們收入是300,但是這個(gè)款起初沒有提現(xiàn)的話是在聚合賬戶,然后是直接從聚和賬戶抵扣掉發(fā)票補(bǔ)償了 我們是無票收入 抖音支付補(bǔ)貼給我們的,但是我們沒有資格開這種類型的票,所以就拿收入抵扣了。 收入我是做的無票收入,但是平臺(tái)給我們支付了補(bǔ)助,我們要給人家開票,但是我們沒有這個(gè)開這個(gè)補(bǔ)助票的資格,所以平臺(tái)就扣發(fā)票補(bǔ)償金,從聚和賬戶出去的
老師,您好,請(qǐng)問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅單位可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?過路費(fèi)電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報(bào)名中級(jí)會(huì)計(jì)老師嗎
老師,想注冊(cè)個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊(cè)成個(gè)體戶嗎。還是需要注冊(cè)成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計(jì)提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國(guó)網(wǎng)電,電用在兩個(gè)項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費(fèi)用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
應(yīng)交稅費(fèi)—(應(yīng)交個(gè)人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬?
沒有約定呀,只是我們購買這處廠房時(shí)人家就在里面,賣給我們的那個(gè)人欠他的錢,所以就讓他用庫房,現(xiàn)在我們買過來了,需要他離開,給人家錢人家就走,不給就不走
?你好 ;? 那你就計(jì)入? 固定資產(chǎn)成本去 ;? 計(jì)入固定資產(chǎn)成本 ;到時(shí)匯算? 沒有合理發(fā)票折舊額 記得調(diào)增處理? ?
直接入營(yíng)業(yè)外支出可以吧
?你好;? ? ? ?如果不計(jì)入房產(chǎn)原值去 ;? 那么? ? ?如果你直接做營(yíng)業(yè)外支出 到時(shí)要調(diào)整處理? 影響所得稅的? ?;可以的??
計(jì)入固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,所得稅時(shí)也得需要調(diào)增吧
你好; 是的。? ?這個(gè)就是要調(diào)增處理折舊額的; 是 ;? 都要調(diào)整處理的??
老師,這筆費(fèi)用所得稅時(shí)需要調(diào)增,那交房產(chǎn)稅時(shí)可以扣除嗎
你好;? ?不能扣除哈; 繳納房產(chǎn)稅不扣除的??