同一客戶 可以互抵
老師,有個客戶既是客戶又是供應(yīng)商,現(xiàn)在預(yù)收有余額,應(yīng)付有余額,能對沖嗎?例如預(yù)收客戶A6萬,應(yīng)付客戶10萬,那對沖后,是哪個科目 ,應(yīng)付16萬?
實(shí)務(wù)中,針對同一個客戶,可以用預(yù)付賬款跟應(yīng)付賬款這兩個會計(jì)科目嘛?
老師,請問同一個客戶應(yīng)收賬款借方余額-230300元,應(yīng)付賬款貸方-600000元,請問怎么把兩個科目的余額調(diào)整到一個科目余額
同一個客戶,設(shè)置了預(yù)收賬款,預(yù)付賬款,這兩個科目可以調(diào)到一個科目里嗎
如果用了預(yù)付,整個賬目都要用預(yù)付?還是這家客戶用了預(yù)付,以后這個客戶往來都要用預(yù)付
小規(guī)模季度30萬免稅,30萬包不包括稅額
老師您好,這張去年的發(fā)票還能用嗎
你好,甲方用我們單位的質(zhì)保金直接抵房子給我們下面的分包單位的包工頭,我們欠下面的包工頭的款還是正常支付,但是后期房款他直接轉(zhuǎn)入我們單位,這個則呢么賬務(wù)處理呢
老師,收到平臺服務(wù)費(fèi)發(fā)票怎么做賬呢
老師好,2017年,財(cái)務(wù)將一筆不是收入的款項(xiàng)計(jì)入了收入,同時掛了其他應(yīng)收款項(xiàng)目,后來在2019年有花銷,就把花的金額一方做支出,一方?jīng)_掛賬,但實(shí)際我們 即沒有收到銀行存款,也沒有發(fā)票對應(yīng)支出。現(xiàn)在審計(jì)查出我們的往來有問題,請問老師,對于這種前期差錯,我們財(cái)務(wù)應(yīng)該如何處理比較穩(wěn)妥?請?jiān)敿?xì)說明,謝謝
對方一般納稅人,無論對公還是對私轉(zhuǎn)賬都應(yīng)該開專票吧?自己公司也是一般納稅人
7月份有一筆工程款,在10月份報稅時候,需要交印花稅嗎
老師,你好,請問個體戶中標(biāo)了,但是中標(biāo)公司要求是性質(zhì)是公司,不是個體戶,請問個體戶除了注銷,還有什么辦法嗎可以接下這個投標(biāo)
生鮮配送行業(yè)袋裝的玉米粒 甜青豆這種 算凍品還是蔬菜還是方便食品 免稅還是9% 還有干辣椒 包心菜干 和紅豆綠豆 是免稅還是9%
老師感覺時間不夠用了,想問一下法律刑法內(nèi)容自己看講義不聽課可以理解嗎?