這個(gè)不對(duì),你不需要抵扣的數(shù)不應(yīng)該填寫(xiě)。
老師好,我們稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,這個(gè)月申報(bào)我們不用繳稅也就用不上抵扣280的稅款,我在申報(bào)增值稅申報(bào)表4中本期實(shí)際遞減額填寫(xiě)0,期末余額是280嗎?是填寫(xiě)這兩個(gè)表嗎?
@郭老師,這個(gè)280塊的稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)稅局已經(jīng)退回來(lái)了,但是這個(gè)增值稅的申報(bào)表是這樣顯示的,有問(wèn)題嗎?對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)公司第一季度有支付稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,然后申報(bào)增值稅時(shí)沒(méi)有在附表里填寫(xiě),第三季度時(shí)繳納了增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)280在第四季度申報(bào)是可以再填報(bào)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下我23年稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)的280元還未抵扣,然后這季度我們要交的稅才200多一點(diǎn)點(diǎn) 沒(méi)超過(guò)280 那我可以抵扣稅盤(pán)維護(hù)費(fèi)嘛?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表我把稅控盤(pán)那個(gè)維護(hù)費(fèi)增加進(jìn)去 然后第一張報(bào)表就顯示不對(duì)了
現(xiàn)在是兩人合伙新開(kāi)的煙酒店:期初張三投20萬(wàn)給到李四,李四自己也投了15萬(wàn),雙方無(wú)協(xié)議,口頭談定五五分成。李四用雙方的投資款35萬(wàn)全部用于進(jìn)了第一批貨了,進(jìn)貨后,這個(gè)投資款35萬(wàn)采購(gòu)的商品以兩種形式全部體現(xiàn)在雙方結(jié)算利潤(rùn)和庫(kù)存的過(guò)程中了:一部分商品已經(jīng)賣掉了,產(chǎn)生的銷售收入已經(jīng)全部體現(xiàn)到了計(jì)算凈利潤(rùn)的公式里了:銷售收入-銷售成本-費(fèi)用=凈利潤(rùn)(這個(gè)凈利潤(rùn)是104.5萬(wàn)元),這里的銷售收入管錢的一方?jīng)]有先扣掉雙方投資款再體現(xiàn);還有一部分商品沒(méi)有賣掉,壓在了期末庫(kù)存里,管錢的一方也全額盤(pán)到了期末庫(kù)存里……我想問(wèn)的是,像這種情況,兩個(gè)人要終止合作,最終清算的時(shí)候,是不是把這個(gè)凈利潤(rùn)105萬(wàn)-先返還雙方投資款35萬(wàn),剩下來(lái)的70萬(wàn)是雙方在收回投資款的基礎(chǔ)上,共同經(jīng)營(yíng)期間產(chǎn)生的利潤(rùn)凈額,按這個(gè)凈額五五分成?
小規(guī)模納稅人長(zhǎng)期零申報(bào)要做哪些事?
自然人扣繳端怎么沒(méi)有找到經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)呢?
律師事務(wù)所想鼓勵(lì)員工交成本票,規(guī)定本月發(fā)票次月10日之前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額的2%,次月20日前交回,獎(jiǎng)勵(lì)票面金額1.5%,這個(gè)怎么設(shè)置函數(shù)呢
員工充值電話費(fèi)不開(kāi)發(fā)票可以報(bào)銷嗎?還是可以開(kāi)公司發(fā)票呢?除了統(tǒng)一充值油卡,律師事務(wù)所還有什么渠道能夠獲得成本發(fā)票呢?
想把一個(gè)表中篩選出來(lái)的一列數(shù)據(jù)匯總到另一個(gè)表中的一個(gè)單元格內(nèi)怎么設(shè)置函數(shù)呢
想比較兩列數(shù)據(jù)那些是一致的哪些是不一致的用什么函數(shù)?
本月進(jìn)項(xiàng)全部勾選,但是有的發(fā)票沒(méi)有收到,怎么入賬呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購(gòu)入了嗎?
老師我圈住的這個(gè)我不明白
不需要交稅,你的主表不應(yīng)該填寫(xiě)進(jìn)去的
不是不需要抵扣,是之前申報(bào)時(shí)忘記了抵扣這280塊,當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)多交了280塊,后來(lái)更正了申報(bào),然后報(bào)表就這樣
那稅務(wù)局那邊給你退回稅款來(lái)了嗎?
退了增值稅280,附加稅也退了,現(xiàn)在就是不知道申報(bào)表是不是對(duì)的,我要怎么才能將完整的申報(bào)表發(fā)給你
不用發(fā)給我了,這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的 修改不了
這個(gè)25欄是你上一個(gè)月應(yīng)補(bǔ)稅款的金額 你稅務(wù)局那邊問(wèn)下能給你修改吧
那怎么辦需要去前臺(tái)改嗎
你稅務(wù)局那邊能給你修改吧,這個(gè)應(yīng)該是不好修改,它軟件自動(dòng)出來(lái)的。