你好是的。您好,是的,是這樣填寫的。

老師您好,我們是小規(guī)模,6月開具的專票發(fā)票,由于稅率錯(cuò)誤,這個(gè)月開具紅字發(fā)票,重新開具專票。 想問,如果對(duì)方已經(jīng)抵扣,對(duì)方申請(qǐng)了開具增值稅紅字專用發(fā)票信息表,這個(gè)信息表,我們銷售方是否需要留存作為原始憑證入賬?
我方為一般納稅人,收到小規(guī)模3個(gè)點(diǎn)專票,已抵扣,發(fā)生銷售退回,開具紅字信息表是也是按照3個(gè)點(diǎn)的稅率開具是嘛
我們是小規(guī)模納稅人,給對(duì)方開了專票,是稅務(wù)局代開的,對(duì)方已認(rèn)證?,F(xiàn)在發(fā)生了銷售退款,退一半,對(duì)方已為我們開具紅字信息表,稅務(wù)局說現(xiàn)在不能紅沖一半,只能全沖。這時(shí)候是需要重新聯(lián)系客戶,重開一份紅字信息表嗎?
公司上個(gè)月購(gòu)買的勞保鞋,因?yàn)橘|(zhì)量不好我要退貨,且只收到抵扣聯(lián)一張進(jìn)項(xiàng)專票(缺發(fā)票聯(lián)),我專門未認(rèn)證也未做入賬處理,但是京東銷售方非讓我方開具紅字信息表,并退回了上月的已開具發(fā)票抵扣聯(lián),無奈之下我開具了紅字信息表給他們,對(duì)于現(xiàn)在我方開具的紅字信息表和收到京東賣家銷售負(fù)數(shù)發(fā)票,我方該如何做賬務(wù)處理呢?
老師,對(duì)方給我們的發(fā)票我們抵扣認(rèn)證了,現(xiàn)在業(yè)務(wù)取消了,對(duì)方讓我開紅票信息表。說因?yàn)槲覀兊挚哿?,我們是一般納稅人,他們是小規(guī)模開的3個(gè)點(diǎn),我可以開這個(gè)3點(diǎn)的紅字發(fā)票信息表嗎
請(qǐng)問出口退稅進(jìn)項(xiàng)配單,找不到認(rèn)證的發(fā)票,在手動(dòng)錄入后,自檢通過了的是不是就沒什么問題可以申報(bào)了呢?
請(qǐng)問老師,一個(gè)項(xiàng)目土地出讓金有1億,預(yù)計(jì)開發(fā)15萬可售面積,目前只開發(fā)了兩期出讓金為0.3億,可售面積為5萬,那己售面積當(dāng)期允許扣除的土地價(jià)款是按0.3億,還是1億比例算呢?己售面積占開發(fā)15萬還是5萬算呢
請(qǐng)問老師怎么在電子稅務(wù)局上面更換財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人呢,有沒有具體步驟?
老師能不能給我推薦一個(gè)與客戶對(duì)賬單 和客戶 應(yīng)收已收 未收款項(xiàng)表格 多謝?
老師我想問下公轉(zhuǎn)私的7萬,這種需要上稅嗎
老師,我們補(bǔ)繳的以前年度的增值稅怎么做分錄
8月份預(yù)收2萬,現(xiàn)在不要開發(fā)票,我做無票收入嗎,單獨(dú)打送貨單
個(gè)體工商戶,7-9月營(yíng)業(yè)收入51萬 應(yīng)納稅所得稅是全額的1%還是超出30萬額度后的21萬繳稅
供應(yīng)商給我們發(fā)的貨蓋子蓋不上,又給我們補(bǔ)了一些,然后這個(gè)運(yùn)費(fèi)就他們承擔(dān),9月這個(gè)運(yùn)費(fèi)已經(jīng)計(jì)入銷售費(fèi)用里了,然后10月給付剩余貨款的時(shí)候扣出來了,這個(gè)怎么處理呢。
你好老師個(gè)體戶招標(biāo)供應(yīng)商蔬菜副食配送方案、產(chǎn)品質(zhì)量、食材衛(wèi)生管理方案怎么寫

