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您好老師,請問去年21年個體戶季度開具發(fā)票,超核定了,核定27萬,實際開具30萬,需要繳納增值稅嗎?當(dāng)時申報錯了,稅局聯(lián)系改報表,忘了去年什么政策

2022-07-29 05:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-29 05:41

您好,如果開局的是鋪發(fā)票去年的政策是免征增值稅的

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快賬用戶8305 追問 2022-07-29 05:59

是去年的報表申報錯誤,21年第二季度,開票稅率是1,超27沒有超45,核定是27萬,開具30,這樣我就補(bǔ)個人經(jīng)營所得就行是不是?增值稅肯定不用補(bǔ)是不是?

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齊紅老師 解答 2022-07-29 06:02

對的,因為去年一個季度不超過45萬免征增值稅,只需要補(bǔ)個人所得稅

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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