你好,因?yàn)楝F(xiàn)在辦公樓的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,自產(chǎn)產(chǎn)品用于建辦公樓進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,不需要按視同銷售確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的
自產(chǎn)用于集體福利視同銷售,為啥用于辦公用品就不視同銷售
自產(chǎn)貨物用于辦公樓用不用視同銷售
自產(chǎn)貨物用于本企業(yè)行政辦公視同銷售嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)自產(chǎn)、委托加工收回的貨物用于辦公使用,為什么不視同銷售?
老師,公司繳了21年的稅費(fèi)7.22是不是做借:分配利潤(rùn)貸:銀行存款還是借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
您好!我公司2024年12月注冊(cè)的,工商年檢資產(chǎn)總額填2萬(wàn),負(fù)責(zé)1.2萬(wàn),所有者權(quán)益08萬(wàn),收入跟利潤(rùn)都填0有風(fēng)險(xiǎn)嗎
交易性金融資產(chǎn)-應(yīng)計(jì)利息和應(yīng)收利息的區(qū)別?
老師,我做內(nèi)賬。有時(shí)候股東找來(lái)發(fā)票,不是真實(shí)交易,我就不做進(jìn)去了。讓記賬公司的人做進(jìn)去,我就做真實(shí)的交易是吧,因?yàn)槲易鰞?nèi)賬,不是真實(shí)交易,我不需要做的
上個(gè)月開出去一張發(fā)票,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,對(duì)方還沒(méi)有抵扣,怎么操作
那老師利潤(rùn)分配在借方是虧損的那我怎么有利潤(rùn)可分呢
老師,我們收款是用收款碼收的款,到賬會(huì)扣一部分手續(xù)費(fèi),這個(gè)該怎么做賬呢
老師,請(qǐng)問(wèn)合同里約定的商品規(guī)格型號(hào)和實(shí)際送貨不一致,有沒(méi)有問(wèn)題
老師 攤銷是當(dāng)月嗎 租車
老師員工拿提成的兼職的嗯,去稅務(wù)廳開發(fā)票的話是需要拿什么合同嗎?如果要拿合同的話是拿勞務(wù)合同還是什么合同
那做的進(jìn)項(xiàng)稅負(fù)由誰(shuí)承擔(dān)
還有就是增值稅暫行條例中視同銷售的第四條用于非增值稅項(xiàng)目那個(gè)條例取消了嗎
同學(xué),進(jìn)項(xiàng)是是由購(gòu)買方負(fù)擔(dān)的。自產(chǎn)貨物也是需要用到原材料的進(jìn)項(xiàng)的。
好的,謝謝老師
好的同學(xué),請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)。