您可以通過營業(yè)外支出或營業(yè)外收入稍微調(diào)整一下就可以。
老師你好,針對于資料3,我想問為什么調(diào)整分錄不寫針對于所得稅費(fèi)用科目的分錄?本題不考慮除增值稅以外的稅率,但存在稅會(huì)差異,遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄的反沖為什么也不做了
老師,你好,供應(yīng)商的貨款直接扣了贊助費(fèi),這個(gè)贊租費(fèi)的差異做什么科目購買原材料:借方:原材料 進(jìn)項(xiàng)稅 貸方:應(yīng)付賬款,現(xiàn)在付款分錄 借方:應(yīng)付賬款 貸方 :銀行存款,這筆贊助費(fèi)的差額做什么科目比較合適,是不是沖減管理費(fèi)用。
應(yīng)付和暫估的差異,尾差的0.01,想做分錄調(diào)整掉,計(jì)入什么科目合適
#提問#就是之前在建工程轉(zhuǎn)固,應(yīng)付賬款——暫估金額和現(xiàn)在收到的發(fā)票有一分錢差異。那我要調(diào)增固定資產(chǎn)的原值,這一分錢我是怎么做科目呢,是直接借方固定資產(chǎn) 貸方 應(yīng)付賬款——暫估 ,還是把暫估金額和發(fā)票金額未稅金額的差異一分錢,調(diào)增了在建工程,在做一筆 借方 固定資產(chǎn) 貸方 在建工程呢?
老師好,想請教一下: 此前做了一筆, 借:生產(chǎn)成本/直接材料 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付賬款-暫估入賬 后期得知這筆費(fèi)用,不會(huì)收到發(fā)票,也無需付款,供應(yīng)商免費(fèi)做的。 請問這筆暫估應(yīng)該如何調(diào)平?分錄怎樣做?入什么科目?
搬運(yùn)裝卸費(fèi)普票開具是不是可以開9個(gè)點(diǎn)的 它屬于道路陸運(yùn)嗎?
老師出納付款一般是根據(jù)什么付款呢,后面附什么原始憑證呢,自己單位的進(jìn)貨單還是廠家的銷貨單
老師,申報(bào)個(gè)稅的自然人電子稅務(wù)局,換了電腦以前的專項(xiàng)附加數(shù)據(jù)和申報(bào)數(shù)據(jù)能跟著過來嗎
我們國企付給個(gè)體戶款項(xiàng)必須對公嗎,個(gè)體戶可以開公戶嗎,1
工程結(jié)算在賬套中的科目編碼是多少?
出差異地,借用別家公司的車,過路費(fèi)油費(fèi)自己承擔(dān),報(bào)銷時(shí)需要附借車協(xié)議什么的嗎?
老師,請問公司經(jīng)營范圍變更大約需要多少工作日?
商貿(mào)公司,發(fā)票額度申請一定要上傳合同嗎,可以短期先不做合同的嗎,比如我要調(diào)額50萬,一份合同可能就是3萬多,要上傳10份合同?而已我是當(dāng)月調(diào)額的 合同日期可能是7月的,現(xiàn)在完結(jié)才開票的,日期有影響嗎
你好老師,我想問一下這個(gè)紅沖118.11無票收入,我這個(gè)月報(bào)稅是不是得減少無票收入呀
請問,10年前的發(fā)票要沖紅,還能沖紅嗎?