這個(gè)新的印花稅之前的購(gòu)銷合同改為買賣合同了,就是你銷售東西和買進(jìn)東西都是需要交印花稅的。這個(gè)主要是治理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)來(lái)確定你的繳納金額,不單單是以發(fā)票。
開票收入,你交印花稅的時(shí)候,你按開票收入直接那個(gè)乘以萬(wàn)分之三交,那個(gè)印花稅,他現(xiàn)在怎么還說(shuō)有一個(gè)就是收入還加上那個(gè)購(gòu)入的材料,那個(gè)款,加在一塊交印花稅,比如你銷了30萬(wàn),然后又購(gòu)進(jìn)材料是50萬(wàn),他說(shuō)按80萬(wàn)交印花稅,是這樣的嗎?
請(qǐng)問(wèn)新的印花稅實(shí)行后要怎么交印花稅呢?是收到進(jìn)項(xiàng)就得交一份嗎?以前都是認(rèn)證了或者是開票了才交
一般計(jì)稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)是不是當(dāng)期開票就不用交增值稅和附加稅,只需要交印花稅和個(gè)稅和預(yù)交的企業(yè)所得稅,那到一項(xiàng)工程完工了,那還有多的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是可以申請(qǐng)退稅呢
公司的印花稅可以分次報(bào)嗎?之前公司接了一個(gè)工程,然后也開票了,也交了印花稅,后來(lái)價(jià)格問(wèn)題,發(fā)票沖紅了,但是印花稅沒有退回,現(xiàn)在又開了發(fā)票,但是變高了,我現(xiàn)在可以按差額報(bào)印花稅嗎?還是怎么做才對(duì)
老師 我公司簽了裝修合同是226萬(wàn) 但是還沒有完工 我可以按照完工進(jìn)度的大致金額申報(bào)繳納印花稅嗎? 還有本月我還要申報(bào)實(shí)繳的印花稅,我是先申報(bào)這個(gè)合同印花稅提交后再重新申報(bào)實(shí)繳的印花?還是說(shuō)在合同下面再新增一項(xiàng)呢?實(shí)繳到位的印花稅目我選擇哪個(gè)?
當(dāng)年報(bào)關(guān)出口的貨物,必須要在當(dāng)年開票嗎?
大陸生產(chǎn)的蘋果手機(jī)需要交關(guān)稅嗎
老師您好!問(wèn)下一個(gè)建筑工程324萬(wàn),材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放?。?/p>
小微企業(yè)年收入不超過(guò)300萬(wàn),是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會(huì)計(jì)周期自然日7/1到7/31日來(lái)核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細(xì)表來(lái)核算,6/26到6/31日的做暫估入庫(kù),然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費(fèi)847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫(kù)加工費(fèi),對(duì)于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個(gè)采購(gòu)周期但在本月物理入庫(kù)),在6月30日做暫估入庫(kù),將其成本計(jì)入6月材料成本或委外加工費(fèi)成本。老師是這意思嗎?
今明考中級(jí)會(huì)計(jì)嗎嗎嗎老師
想問(wèn)下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會(huì),想買點(diǎn)資料開始聽課了,但是這個(gè)資料怎么都無(wú)法打開,請(qǐng)盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人開過(guò)來(lái)的普票,陽(yáng)山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
我現(xiàn)在的稅種認(rèn)定有買賣合同也有購(gòu)銷合同,不一樣的是買賣合同是按季申報(bào),購(gòu)銷合同是按月(就是以前申報(bào)的)
老的印花稅是購(gòu)銷合同,新的櫻花是買賣合同。
現(xiàn)在我這個(gè)稅種認(rèn)定上面都有,這個(gè)怎么辦
這并不影響,你7月1號(hào)你就按照買賣合同申報(bào)就行了。
可是以前的購(gòu)銷合同是按月申報(bào),現(xiàn)在這個(gè)買賣合同是按季申報(bào)
是的,7月1號(hào)之前就按老的處理,之后就按新的就行了。
如果是以前按照發(fā)票繳納,但是舊的合同在7月以后開來(lái)的發(fā)票,這怎么算?也是按照舊的申報(bào)嗎
后面你就不能按照購(gòu)銷合同申報(bào)了,你只能按照買賣合同申報(bào)。
我沒聽懂
比如我去年簽的合同,今年7月以后才另一部分開票,但是之前認(rèn)證了一部分已經(jīng)交了印花稅,這樣的申報(bào)哪個(gè)
雖然說(shuō)是你去年簽的合同,但是你后面申報(bào)稅,你在在七月份之后呢,就直接按買賣合同申報(bào)就行了呀。
好的知道了
嗯嗯,祝你工作愉快