這個(gè)新的印花稅之前的購(gòu)銷合同改為買(mǎi)賣(mài)合同了,就是你銷售東西和買(mǎi)進(jìn)東西都是需要交印花稅的。這個(gè)主要是治理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的實(shí)質(zhì)來(lái)確定你的繳納金額,不單單是以發(fā)票。
老師,計(jì)提113元印花稅分錄怎么寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)老板交賬過(guò)來(lái)2個(gè)月前到現(xiàn)在所有銀行和微信,支付寶的收入支出都是混在一起的,我這邊出納的話接過(guò)來(lái)該怎樣理賬?
有沒(méi)有培訓(xùn)公司管理的課,這樣應(yīng)該報(bào)什么課?
老師,圖中加權(quán)平均數(shù)計(jì)算可以解析詳細(xì)一下嗎?謝謝!
公司做貸款,法人和股東征信花了,都受影響,還是只有股東征信花了影響
股東有兩個(gè)公司股份,匯款A(yù)公司備注可以寫(xiě):股東借款往來(lái)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)公司如果為了避免員工交稅,用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款到小股東戶上,讓小股東代發(fā)工資!然后讓我給這個(gè)股東開(kāi)個(gè)勞務(wù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票可以嗎
家居家具銷售,對(duì)的的上市公司,都有進(jìn)項(xiàng)票,這邊零售客戶一般都是微信支付到老板個(gè)人賬戶,這邊怎么入賬,以及怎么改進(jìn)
老師一個(gè)工廠,原來(lái)沒(méi)用過(guò)財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在他做的表格里有應(yīng)付賬款,我如果只登記應(yīng)付賬款,不登記資產(chǎn)會(huì)不會(huì)就不行,資產(chǎn)負(fù)債表是不是沒(méi)法平衡,這樣應(yīng)該怎么做賬
老師,報(bào)銷的時(shí)候是不是費(fèi)用報(bào)銷單和報(bào)銷封面任選其一進(jìn)行填寫(xiě)就可以了??jī)蓚€(gè)有什么區(qū)別呀?
我現(xiàn)在的稅種認(rèn)定有買(mǎi)賣(mài)合同也有購(gòu)銷合同,不一樣的是買(mǎi)賣(mài)合同是按季申報(bào),購(gòu)銷合同是按月(就是以前申報(bào)的)
老的印花稅是購(gòu)銷合同,新的櫻花是買(mǎi)賣(mài)合同。
現(xiàn)在我這個(gè)稅種認(rèn)定上面都有,這個(gè)怎么辦
這并不影響,你7月1號(hào)你就按照買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)就行了。
可是以前的購(gòu)銷合同是按月申報(bào),現(xiàn)在這個(gè)買(mǎi)賣(mài)合同是按季申報(bào)
是的,7月1號(hào)之前就按老的處理,之后就按新的就行了。
如果是以前按照發(fā)票繳納,但是舊的合同在7月以后開(kāi)來(lái)的發(fā)票,這怎么算?也是按照舊的申報(bào)嗎
后面你就不能按照購(gòu)銷合同申報(bào)了,你只能按照買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)。
我沒(méi)聽(tīng)懂
比如我去年簽的合同,今年7月以后才另一部分開(kāi)票,但是之前認(rèn)證了一部分已經(jīng)交了印花稅,這樣的申報(bào)哪個(gè)
雖然說(shuō)是你去年簽的合同,但是你后面申報(bào)稅,你在在七月份之后呢,就直接按買(mǎi)賣(mài)合同申報(bào)就行了呀。
好的知道了
嗯嗯,祝你工作愉快