你好,你把錢轉(zhuǎn)給你了,你就借銀行存款貸應(yīng)收賬款就可以,他走不走賬和咱這兒沒關(guān)系的,咱得正常做憑證。
老師,我上個(gè)月做了一筆確認(rèn)收入的分錄。然后這個(gè)月我要把這筆錢退還給對方單位。上個(gè)月的分錄是借銀行存款。貸主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。這個(gè)月我退還給對方單位錢的時(shí)候。貸方記銀行存款。因?yàn)槭怯糜衍浖?,所以我搞不太清楚,我的營業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該記到借方。還是應(yīng)該借到貸方紅字。
老師,我想請教下,像這樣的銀行回單錢先打進(jìn)來我們做賬是 借銀行存款 54857 貸應(yīng)收54857 下個(gè)月再把發(fā)票開進(jìn)來我們做賬是 借 應(yīng)收 貸 主營收入 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 這樣做賬面上弄平嗎 或者先把票開出去,下個(gè)月錢再進(jìn)賬的, 就借應(yīng)收 貸主營收入 應(yīng)交增值-銷項(xiàng)稅額 下個(gè)月錢進(jìn)賬再借銀行存款 貸主營收入-應(yīng)交增值 是這樣操作嗎,這樣賬面能做平嗎
老師好,上個(gè)月給客戶開了專票,但是他沒走賬,我做的借:應(yīng)收 貸:主營/應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)月把錢從對公打給我們了,是不是就要做 借主營/應(yīng)交稅費(fèi) ,貸 應(yīng)收?
老師這個(gè)月開出去好多票都是熟人 讓過一下賬目的 都是收了它們3個(gè)點(diǎn)的稅款 我做分錄 借 銀行 貸主營 應(yīng)交稅費(fèi) 完了不是他們打到我對公賬戶比如是1萬 我給他開票了 我返回去9700借 主營成本9700貸 銀行9700行嗎這樣做賬
老師我們應(yīng)收款打到私人賬戶然后私人賬戶又給公司。做帳是不是 借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財(cái)務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對方開票過去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
應(yīng)交稅費(fèi)也不用寫嗎?直接借 銀行存款 ,貸:應(yīng)收 (價(jià)稅合計(jì)金額)嗎?
你好,因?yàn)樗F(xiàn)在是給你錢,你只是做了一個(gè)收到錢的憑證,所以借銀行存款貸應(yīng)收賬款。這個(gè)業(yè)務(wù)你們還是正常在交流,只是說他那邊沒有做到憑證里面喝,你這邊沒有關(guān)系。
哦哦 我只要做個(gè)收到錢的憑證就行了 不存在什么稅是吧,我老想著平之前預(yù)收的那個(gè)憑證
對,因?yàn)槟銊偛乓婚_始已經(jīng)體現(xiàn)稅了,所以這里收錢的時(shí)候就不要再體現(xiàn)了。
明白了!謝謝老師
祝您生活愉快開心快樂