同學(xué)你好 對的 是這樣的哦
老師:請問1、我們是建筑公司,開給甲方的發(fā)票是120萬,收到撥款100萬,剩余20萬甲方直接代發(fā)了民工工資?那怎么做賬? 借:工程施工-人工費20萬 貸:應(yīng)收賬款-甲方** 甲方代發(fā)工資我們公司做賬需要什么資料?(甲方代發(fā)清單和工資表嗎) 2、我們自己有勞務(wù)公司,勞務(wù)公司開發(fā)票給建設(shè)公司80萬,也要包含那代發(fā)20萬工資嗎?建設(shè)公司收到發(fā)票借:工程施工-人工貸:應(yīng)付-勞務(wù)公司嗎?那勞務(wù)公司發(fā)放工資時也會出現(xiàn)代發(fā)20萬工資?勞務(wù)公司又怎么做賬呢?
請問老師,掛靠項目的稅負率要怎么計算?別人項目掛靠在我們公司,我們跟業(yè)主結(jié)算了100萬,現(xiàn)在我要跟施工方結(jié)算讓他們給我開成本材料票和人工合計83萬,其中23萬是人工,剩余的60萬是材料費用, ,我要怎么計算他們應(yīng)該給我開多少金額的專票和普票才比較合理?
@莊老師 你好,別人掛靠我公司做工程,合同價是30萬,結(jié)算價是20萬,收到了20萬工程款,如何轉(zhuǎn)給掛靠公司?掛靠公司開了8萬材料費,5萬人工費,1萬機械租憑費,剩下1萬利潤 (是我們公司收取的利潤),詳細的會計分錄怎么做?
如果備料款是100萬,那我人工費要結(jié)轉(zhuǎn)30萬,可是勞務(wù)公司開的票是50萬,那我還是只結(jié)轉(zhuǎn)30萬,剩下20萬就讓他再工程施工—人工費里掛著么
我們公司是掛靠方,現(xiàn)準備從被掛靠方那請款100多萬工程款,我們需要提供這100多萬的成本票,我們準備其中30%做工人工資發(fā)放,給勞務(wù)公司開個票和自己給工人發(fā)的區(qū)別在哪?哪一種更好?
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工,需要簽什么協(xié)議嗎
合并產(chǎn)生的差額,支付金額與成本產(chǎn)生的差額,同控制下與非同控分別計入什么科目。
老師,請問我公司需要融資,使用a公司的房產(chǎn)證作為產(chǎn)權(quán)證明,我公司與a公司是不是需要簽訂抵押擔(dān)保合同
老師,結(jié)賬后我發(fā)現(xiàn)我2筆沖暫估成本,金額忘記寫負號了,我寫的正數(shù),這咋辦,
老師 請教一下,我們公司因被別的公司起訴,法院判賠對方7萬元,我們給對方付款時,可以要求對方幫我們公司開票嗎?
判斷是否是非貨幣性資產(chǎn)交換 1、甲公司:換出公允2650,支付補價40, 40/2650+40=1.49%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 2、乙公司:換出公允2700,收補價40 A:40/2700+40=1.45%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 B:還是40/2700=1.48%<25%,是非貨幣性資產(chǎn)交換。 老師,麻煩幫我看下乙公司那里,是A算式對,還是B對
老師好,我們企業(yè)收到了勞務(wù)發(fā)票,但是付錢的時候忘了扣個稅了,但是這個個稅以后還是要讓對方換給我們公司,現(xiàn)在公司小把這個個稅給墊付了,怎么做賬務(wù)處理
老師,給客戶的備品,是免費的,要做分錄嗎
老師 新成立的小規(guī)模納稅人用小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則 該怎么選
老師你好,我填這個第二季度的4到6月的季報。營業(yè)收入本年累計是0,營業(yè)成本本年累計也是0,只是每個月報了一個員工的工資200元。那我填表,填營業(yè)收入本年累計是0,營業(yè)成本本來累計是0,利潤總額本年累計填-1200元。這樣填對嗎?
不可以把50萬全部結(jié)轉(zhuǎn)么
同學(xué)你好 你的收入和成本是持平的嗎
那我人工多結(jié)轉(zhuǎn)一點,材料少結(jié)轉(zhuǎn)一點這樣可以么
同學(xué)你好 這個可以的哦
就是本月備料款100萬,本來人工結(jié)轉(zhuǎn)30材料60,但是勞務(wù)公司開了50萬發(fā)票,那我人工結(jié)轉(zhuǎn)50材料40可以么
同學(xué)你好 人材機一般是30:60:5
我知道比例是這么多,我的意思是這次人工多結(jié)轉(zhuǎn)一點材料少結(jié)轉(zhuǎn)一點,下次人工費少一點材料多一點不可以么
可以的 你們自己調(diào)整就可以
只要我保證項目總的比例是30:60:5就行哈
同學(xué)你好 有適當(dāng)改動也沒事的