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如果備料款是100萬(wàn),那我人工費(fèi)要結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn),可是勞務(wù)公司開的票是50萬(wàn),那我還是只結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn),剩下20萬(wàn)就讓他再工程施工—人工費(fèi)里掛著么

2022-07-27 10:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-27 10:18

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦

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快賬用戶3612 追問(wèn) 2022-07-27 11:10

不可以把50萬(wàn)全部結(jié)轉(zhuǎn)么

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齊紅老師 解答 2022-07-27 11:13

同學(xué)你好 你的收入和成本是持平的嗎

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快賬用戶3612 追問(wèn) 2022-07-27 11:22

那我人工多結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn),材料少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)這樣可以么

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齊紅老師 解答 2022-07-27 11:31

同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦

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快賬用戶3612 追問(wèn) 2022-07-27 11:33

就是本月備料款100萬(wàn),本來(lái)人工結(jié)轉(zhuǎn)30材料60,但是勞務(wù)公司開了50萬(wàn)發(fā)票,那我人工結(jié)轉(zhuǎn)50材料40可以么

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齊紅老師 解答 2022-07-27 11:35

同學(xué)你好 人材機(jī)一般是30:60:5

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快賬用戶3612 追問(wèn) 2022-07-27 11:41

我知道比例是這么多,我的意思是這次人工多結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn)材料少結(jié)轉(zhuǎn)一點(diǎn),下次人工費(fèi)少一點(diǎn)材料多一點(diǎn)不可以么

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齊紅老師 解答 2022-07-27 11:48

可以的 你們自己調(diào)整就可以

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快賬用戶3612 追問(wèn) 2022-07-27 11:53

只要我保證項(xiàng)目總的比例是30:60:5就行哈

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齊紅老師 解答 2022-07-27 12:00

同學(xué)你好 有適當(dāng)改動(dòng)也沒(méi)事的

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的哦
2022-07-27
1.掛靠公司日常支出材料,機(jī)械,勞務(wù)發(fā)票開過(guò)來(lái)走賬。2.掛靠正常做賬,你就把這些掛靠人當(dāng)成是你公司的人,他們開票過(guò)來(lái)你就正常入賬就行借:工程施工-材料 8 勞務(wù)成本 5 機(jī)械成本 1 貸銀行存款14
2022-06-13
同學(xué)你好!可以把甲方代表清單和工資表作附件在憑證后就可以
2022-01-11
1.沖銷未支付的工程款:借:?jiǎn)挝还芾碣M(fèi)用/工程成本等相應(yīng)科目(沖銷未支付的工程款)貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(相應(yīng)科目) 2.支付化解債務(wù)的指標(biāo):借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(相應(yīng)科目)貸:銀行存款 3.對(duì)于未支付的工程款和實(shí)際支付金額之間的差額,您可以將其擺在“其他應(yīng)付款”科目中。具體操作如下:借:其他應(yīng)付款(差額部分)貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(相應(yīng)科目)
2023-12-05
你好,同學(xué) 1,是的,可以不用工程施工,工程結(jié)算科目,直接用收入成本 2,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2024-04-27
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